
做帳給朋友刷卡,收取手續費,之后我扣完手續費給她,我做分錄借其他應付款 98600貸銀行存款98000營業外收入8.4營業外支出591.6內帳,沒有單據,就是刷信用卡,之后反在儲蓄卡里我們收了他600手續費
答: 你好,你要問的問題是?
單位接收財政補貼分錄借:銀行存款 貸:營業外收入--財政補貼(1戶)這筆財政補貼轉入另一個單位的銀行戶(2戶),怎樣做分錄呢?借:營業外支出 貸:銀行存款2戶的分錄是借銀行存款 貸:其他應付款 這樣處理對嗎
答: 轉另外的賬戶,只要借銀行存款 貸 銀行存 款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
其他應付款和其他應收款,營業外收入和營業外支出,他們之間有什么聯系嗎?麻煩老師回復我一下,馬上考試了
答: 同學你好,其他應付款和其他應收款,都是銷售和采購外的收支業務,可以互相轉換的關系,營業外收入和營業外支出,都是經營之外的業務。
收到其他應付款時候,借銀行存款100,貸其他應付款100,現在其他應付款直接入到營業外收入,可以這樣出分錄么,借營業外收入100,貸,其他應付款借方紅字100。
12月份利潤很高 有幾筆成本未支出去1月份才會支出 為了調整利潤 我做了筆 借營業外支出 貸:其他應付款 現在1月份真正支出成本的時候做 借其他應付款 貸銀行存款 可以嗎
上年度調整科目有誤,車輛理賠收到計入營業外收入,支付計入營業外支出。18年不調整的情況下。19年還可以怎修正?涉及到其他應付款科目
支付贊助費時沒有收到收據,這樣借:其他應付款-贊助費 ,貸:銀行存款 收到收據時 借:營業外支出 -贊助款 貸:其他應付款-贊助費 可以嗎
你好,我年中時有一筆上繳租金,本應是借:其他應付款 貸:銀行存款 但我做憑證時做了,借:營業外支出 貸:銀行存款 請問現在怎么調整

