老師,晚上不能開發票嗎? 問
?晚上可以開發票的,只是系統可能有問題 答
許可項目:醫療服務(依法須經批準的項目,經相關部門 問
可以偶爾開一筆的哈 答
你好,老師,我有個資產賬處處理問題如下,麻煩幫忙分 問
處置后累計折舊費用處理 在處置資產時,將累計折舊結轉到 “固定資產清理” 科目,是為了把固定資產的賬面價值(原值 - 累計折舊 )轉入清理科目,方便核算資產處置過程中的收支和損益 。這里累計折舊 4,733.88 元已從貸方轉出,后續固定資產清理完成后,“固定資產清理” 科目若有余額,會結轉到 “資產處置損益”(正常處置 )或 “營業外支出”(報廢等 )等科目。 重新生成新資產貸方處理 如果后續又生成一個新的資產,和上述流程類似。假設新資產還是通過類似方式采購、入賬 : 采購付款 借:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 貸:銀行存款 / 現金 (新資產金額 ) 費用報銷 借:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 貸:其他應付款 - 資產往來 (新資產金額 ) 資產卡片生成 借:固定資產 (新資產金額 ) 貸:在建工程 - 資產 (新資產金額 ) 若新資產是基于原資產處置后的部分價值或其他關聯情況生成,賬務處理會更復雜,需根據實際業務確定,比如涉及資產置換等特殊業務,可能要考慮補價、資產公允價值等因素 。 答
匯算清繳產生退稅,會查賬嘛 問
您好, 這 個說不定的,有可能查,也有可能不查 答
老師 增值稅稅負率是不是,繳納的稅額除以銷項稅額 問
?繳納的稅額除以銷售收入 答

單位接收財政補貼分錄借:銀行存款 貸:營業外收入--財政補貼(1戶)這筆財政補貼轉入另一個單位的銀行戶(2戶),怎樣做分錄呢?借:營業外支出 貸:銀行存款2戶的分錄是借銀行存款 貸:其他應付款 這樣處理對嗎
答: 轉另外的賬戶,只要借銀行存款 貸 銀行存 款
做帳給朋友刷卡,收取手續費,之后我扣完手續費給她,我做分錄借其他應付款 98600貸銀行存款98000營業外收入8.4營業外支出591.6內帳,沒有單據,就是刷信用卡,之后反在儲蓄卡里我們收了他600手續費
答: 你好,你要問的問題是?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
其他應付款和其他應收款,營業外收入和營業外支出,他們之間有什么聯系嗎?麻煩老師回復我一下,馬上考試了
答: 同學你好,其他應付款和其他應收款,都是銷售和采購外的收支業務,可以互相轉換的關系,營業外收入和營業外支出,都是經營之外的業務。
收到其他應付款時候,借銀行存款100,貸其他應付款100,現在其他應付款直接入到營業外收入,可以這樣出分錄么,借營業外收入100,貸,其他應付款借方紅字100。
12月份利潤很高 有幾筆成本未支出去1月份才會支出 為了調整利潤 我做了筆 借營業外支出 貸:其他應付款 現在1月份真正支出成本的時候做 借其他應付款 貸銀行存款 可以嗎
上年度調整科目有誤,車輛理賠收到計入營業外收入,支付計入營業外支出。18年不調整的情況下。19年還可以怎修正?涉及到其他應付款科目
支付贊助費時沒有收到收據,這樣借:其他應付款-贊助費 ,貸:銀行存款 收到收據時 借:營業外支出 -贊助款 貸:其他應付款-贊助費 可以嗎
你好,我年中時有一筆上繳租金,本應是借:其他應付款 貸:銀行存款 但我做憑證時做了,借:營業外支出 貸:銀行存款 請問現在怎么調整

