
12月份利潤很高 有幾筆成本未支出去1月份才會(huì)支出 為了調(diào)整利潤 我做了筆 借營業(yè)外支出 貸:其他應(yīng)付款 現(xiàn)在1月份真正支出成本的時(shí)候做 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 可以嗎
答: 這個(gè)是赤裸裸的調(diào)整利潤啊,調(diào)整分錄要有足夠證據(jù)才可以啊,只要證據(jù)充分可以
你好,我年中時(shí)有一筆上繳租金,本應(yīng)是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但我做憑證時(shí)做了,借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 請問現(xiàn)在怎么調(diào)整
答: 借其他應(yīng)付款借營業(yè)外支出負(fù)數(shù)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付贊助費(fèi)時(shí)沒有收到收據(jù),這樣借:其他應(yīng)付款-贊助費(fèi) ,貸:銀行存款 收到收據(jù)時(shí) 借:營業(yè)外支出 -贊助款 貸:其他應(yīng)付款-贊助費(fèi) 可以嗎
答: 您好,這樣操作也可以的,但是把其他應(yīng)付款,改為其他應(yīng)收款更好。
你好,老師,上月應(yīng)沖減其他應(yīng)付款結(jié)果錯(cuò)記營業(yè)外支出,這月如何調(diào)賬,才能讓報(bào)表上的營業(yè)外支出累計(jì)歸零
在2022年7月份的時(shí)候本來有筆賬應(yīng)該進(jìn)入其他應(yīng)付款借方,但是我做成了營業(yè)外支出借方了,怎么調(diào)賬


簡單的幸福 追問
2017-02-17 15:29
袁老師 解答
2017-02-17 15:21
袁老師 解答
2017-02-17 15:28
袁老師 解答
2017-02-17 15:32