
你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,用于繳費(fèi)罰款,收到時(shí),分錄:借:銀行貸:其他應(yīng)付款—專項(xiàng)款,那我支出后如何沖銷專項(xiàng)應(yīng)付款科目呢,謝謝 可是這筆款就專門用來交這筆罰款的請(qǐng)問完整的分錄是這樣:1、借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,2、借:營業(yè)外支出—罰款,貸:銀行存款,3、借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:營業(yè)外支出—罰款。這樣嗎對(duì)?那不是相當(dāng)于沒有支出?
答: 你好!是啊。你有人給你補(bǔ)貼了,你自然是自己沒有支出了
你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項(xiàng)應(yīng)付款,用于繳費(fèi)罰款,收到時(shí),分錄:借:銀行貸:其他應(yīng)付款—專項(xiàng)款,那我支出后如何沖銷專項(xiàng)應(yīng)付款科目呢,謝謝 可是這筆款就專門用來交這筆罰款的 請(qǐng)問完整的分錄是這樣:1、借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,2、借:營業(yè)外支出—罰款,貸:銀行存款,3、借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:營業(yè)外支出—罰款。這樣嗎對(duì)?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,我年中時(shí)有一筆上繳租金,本應(yīng)是借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 但我做憑證時(shí)做了,借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款 請(qǐng)問現(xiàn)在怎么調(diào)整
答: 借其他應(yīng)付款借營業(yè)外支出負(fù)數(shù)

