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雪云微
于2023-06-02 14:32 發布 ??694次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2023-06-02 14:32
不用的,你上面這個分錄就可以。
雪云微 追問
2023-06-02 14:35
補繳的上年印花稅和滯納金,分錄是什么?還要計提借:稅金及附加,貸:應交印花稅,借:應交印花稅,營業外支出,貸:銀行存款?
郭老師 解答
2023-06-02 14:36
可以的,可以這么做的。
2023-06-02 14:41
稅金及附加需要用以前年度損益調整代替嗎
2023-06-02 14:42
你好,用不用都可以的。
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稅務滯納金,必須過“其他應付款”嗎?直接借:營業外支出,貸:銀行存款,可以嗎
答: 不用的,你上面這個分錄就可以。
支付贊助費時沒有收到收據,這樣借:其他應付款-贊助費 ,貸:銀行存款 收到收據時 借:營業外支出 -贊助款 貸:其他應付款-贊助費 可以嗎
答: 您好,這樣操作也可以的,但是把其他應付款,改為其他應收款更好。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
你好,我年中時有一筆上繳租金,本應是借:其他應付款 貸:銀行存款 但我做憑證時做了,借:營業外支出 貸:銀行存款 請問現在怎么調整
答: 借其他應付款借營業外支出負數
公司付給原告的律師訴訟費如何做賬借:營業外支出貸:銀行存款嗎如果是預計的話,是不是借:營業外支出貸:其他應付款支付的時候再借:其他應付貸:銀行存款
討論
做帳給朋友刷卡,收取手續費,之后我扣完手續費給她,我做分錄借其他應付款 98600貸銀行存款98000營業外收入8.4營業外支出591.6內帳,沒有單據,就是刷信用卡,之后反在儲蓄卡里我們收了他600手續費
單位接收財政補貼分錄借:銀行存款 貸:營業外收入--財政補貼(1戶)這筆財政補貼轉入另一個單位的銀行戶(2戶),怎樣做分錄呢?借:營業外支出 貸:銀行存款2戶的分錄是借銀行存款 貸:其他應付款 這樣處理對嗎
你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項應付款,用于繳費罰款,收到時,分錄:借:銀行貸:其他應付款—專項款,那我支出后如何沖銷專項應付款科目呢,謝謝 可是這筆款就專門用來交這筆罰款的請問完整的分錄是這樣:1、借:銀行存款貸:專項應付款,2、借:營業外支出—罰款,貸:銀行存款,3、借:專項應付款 貸:營業外支出—罰款。這樣嗎對?那不是相當于沒有支出?
你好老師,我想咨詢一下,如我公司收到一筆專項應付款,用于繳費罰款,收到時,分錄:借:銀行貸:其他應付款—專項款,那我支出后如何沖銷專項應付款科目呢,謝謝 可是這筆款就專門用來交這筆罰款的 請問完整的分錄是這樣:1、借:銀行存款貸:專項應付款,2、借:營業外支出—罰款,貸:銀行存款,3、借:專項應付款 貸:營業外支出—罰款。這樣嗎對?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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雪云微 追問
2023-06-02 14:35
郭老師 解答
2023-06-02 14:36
雪云微 追問
2023-06-02 14:41
郭老師 解答
2023-06-02 14:42