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送心意

笑笑老師

職稱中級會計師,稅務師,經濟師

2017-02-24 13:04

我剛接手這家單位的賬    之前的會計走了,賬目不是很清楚!   我和老板核對一下往來賬,老板告訴我應付賬款,有很多的客戶早就清賬了(老板說有的賬是他直接付現金卻未通知財務,什么手續也沒有)現在老板要求把應付賬款調成真實的,我看了一下應付賬款余額還有的是負數      所以就問一下老師該如何做會計分錄  (我把正常該付又不用付款的,借:應付賬款XX單位     貸:其他應收款    可是余額是負數會計分錄又該如何做呢)   他們的應收賬款也是    很多的往來都已經清掉,但賬一直掛著     借:其他應收款   貸:應收賬款XX單位     但是應收賬款借方余額也有負數     這會計分錄又該如何做

杜鑫 追問

2017-02-24 13:14

我接手的時候,這個沒人做交接,會計早走了,現在丟下這問題,老板說,應收應付清賬的掛他往來全部給沖掉,所以我想問,應付賬款余額負數的還如何做會計分錄,應收賬款余額負數的如何做會計分錄,用營業外收入和支出可以嗎

杜鑫 追問

2017-02-24 13:21

這個是個體工商戶,但這家單位開的是17%的增稅發票,他們家之前掛的往來賬太多了,所以老板讓給清掉,麻煩老師給指點一下,該如何去做

笑笑老師 解答

2017-02-24 12:55

不知道是怎么清的。不好判定這個分錄做的對不對。大概是什么情況呢。

笑笑老師 解答

2017-02-24 13:07

您好,這個真當了做賬。根本不知道什么原因,誰會輕易的做平啊。交接時就要搞清楚。

笑笑老師 解答

2017-02-24 13:18

這個不好說。不能說沖就沖的。稅務不認的。簡單來說,都要交所得稅

笑笑老師 解答

2017-02-24 13:23

沒有相關的憑據,無法做,光口說,怎么做啊。真正業務還可以處理一下。無憑無據的無法做。

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相關問題討論
同學你好 對的 這樣就可以
2021-11-18 15:43:50
借其他應付款—老板娘120000 貸其他應付款—老板娘120000
2020-06-20 12:03:10
你好 是當月計提當月的工資,不論什么時候發放就直接做發放的分錄就可以了,先繳納社保后發工資計入其他應收款,先發工資后繳納社保計入其他應收款。
2020-06-07 14:06:04
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-04-15 09:48:18
你好,如果是先交社保,后從工資 扣款,就是其他應收款,如果是先扣社保 ,后交社保,是其他應付款 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款或其他應付款 貸:銀行存款
2020-03-01 14:57:33
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