老師 下午好 請教一個問題 我們公司從買荔枝苗木 問
你好 分錄 投入階段 ?購買種子、化肥、農藥等 ? ? ?借:原材料——種子、化肥、農藥等 ? ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(如有可抵扣的進項稅) ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款等 ?租賃土地 ? ? ?借:長期待攤費用——土地租賃費(若租賃期超過一年) ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款等 ? ? ?在租賃期內按月攤銷時: ? ? ? ? ?借:農業生產成本——間接費用 ? ? ? ? ?貸:長期待攤費用——土地租賃費 ?購入農業設備 ? ? ?借:固定資產——農業設備 ? ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(如有可抵扣的進項稅) ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫存現金/應付賬款等 ? ? ?計提折舊時: ? ? ? ? ?借:農業生產成本——間接費用 ? ? ? ? ?貸:累計折舊 ?生產階段 ?播種、施肥、噴藥等 ? ? ?借:農業生產成本——直接材料(種子、化肥、農藥等) ? ? ? ? ?貸:原材料——種子、化肥、農藥等 ?人工成本 ? ? ?借:農業生產成本——直接人工 ? ? ? ? ?貸:應付職工薪酬 ?灌溉等水電費 ? ? ?借:農業生產成本——間接費用 ? ? ? ? ?貸:銀行存款/庫存現金等 ?收獲階段 ?農產品驗收入庫 ? ? ?借:農產品 ? ? ? ? ?貸:農業生產成本(將生產階段歸集的成本結轉到農產品) ?消耗性生物資產轉為農產品 ? ? ?借:農產品 ? ? ? ? ?貸:消耗性生物資產(如收獲蔬菜等) ?銷售階段 ?確認收入 ? ? ?借:銀行存款/應收賬款/庫存現金等 ? ? ? ? ?貸:主營業務收入 ? ? ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(若適用增值稅) ?結轉成本 ? ? ?借:主營業務成本 ? ? ? ? ?貸:農產品 ?其他相關業務 ?農業補貼收入 ? ? ?借:銀行存款等 ? ? ? ? ?貸:遞延收益(與資產相關的補貼)/其他收益(與收益相關且用于補償以后期間的費用或損失)/營業外收入(與收益相關且用于補償已發生的費用或損失) 答
老師您好!想問一下公司員公第一個月工資是2520-社 問
工資的發放時間是什么時候呢? 答
你好老師,當銷售商品房贈送停車位,那該怎么處理建 問
你好,你這個停車位,也需要確認成本。 公共配套不需要結轉成本 答
老師,我們公司是連鎖藥店,我們企業所得稅是合并總 問
這些加盟老板在法律形式上是與總部存在關聯的經營者,在這種模式下,他們屬于 特許經營加盟商 。從經營實質看,加盟老板雖使用連鎖公司招牌、執照形式上為分店,但獨立享有加盟店經營所得,對加盟店有自主經營決策權 ;從稅務角度,企業所得稅合并到總部申報,意味著他們自身不獨立進行企業所得稅匯算清繳,而是納入總部統一核算 答
供應商給我們提供的商品有問題,發票已經給我們開 問
你好,這個發票要沖紅嗎 答

你好 老師 請問一下單位有應收賬款,應付賬款,其他應收款,其他應付款 。 如果往來單位有借款的情況 應付賬款可以遞減完 多借的計入哪里啊(需要會計分錄到二級明細) 。 應收賬款還有的情況下借給往來單位,計入哪里啊(需要會計分錄到二級明細)。 和公司沒有銷售業務的往來 為了方便體現 某人的往來 可以把其他應付款(貸方) 換成其他應收款(借方)嗎 這樣的話 需要應收賬款報告表,應付賬款報告表,其他應收款報告表 就行了嗎
答: 同學你好 對的 這樣就可以
老師,你好,有關老板娘的賬,想問下應該怎么調。我們賬上現在其他應收款—老板娘120000 , 其他應付款—老板娘 479600 。結余 359600我想把其他應和其他應付沖了,應該怎么做會計分錄呢?
答: 借其他應付款—老板娘120000 貸其他應付款—老板娘120000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
個稅、社保、公積金以及工資的計提、發放和代扣代繳會計分錄是怎么樣的。社保和公積金個人部分計其他應收款還是其他應付款?
答: 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
老師我們2019年的其他應收款期末借方余額1800萬和其他應付款貸方余額893萬,是不是金額過大,如何調整呢?有具體的會計分錄嗎?
行政單位收到企業轉來合同保證金,借銀行存款,貸其他應付款,后將此款從收入匯繳戶轉進歸集戶,借,其他應收款-歸集戶,貨:銀行存款,這兩筆分錄預計算會計分錄怎么做分錄?
其他應付款-甲借方余額1萬,后來給甲還了2萬,攤平1萬,剩下1萬塊用不用轉到其他應收款去 會計分錄是不是這樣子 借:其他應付款甲1萬
甲單位付給已單位的往來款,甲單位的會計分錄借:其他應付款--乙 貸銀行存款 、那乙單位的會計分錄:借銀行存款 貸:其他應收款 對嗎?

