老師,你好,有關老板娘的賬,想問下應該怎么調。我們賬上現在 其他應收款—老板娘120000 , 其他應付款—老板娘 479600 。結余 359600我想把其他應和其他應付沖了,應該怎么做會計分錄呢?
小香香666666
于2020-06-20 12:01 發布 ??1254次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2020-06-20 12:03
借其他應付款—老板娘120000
貸其他應付款—老板娘120000
相關問題討論

同學你好
對的
這樣就可以
2021-11-18 15:43:50

借其他應付款—老板娘120000
貸其他應付款—老板娘120000
2020-06-20 12:03:10

你好 是當月計提當月的工資,不論什么時候發放就直接做發放的分錄就可以了,先繳納社保后發工資計入其他應收款,先發工資后繳納社保計入其他應收款。
2020-06-07 14:06:04

1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
2020-04-15 09:48:18

你好,如果是先交社保,后從工資 扣款,就是其他應收款,如果是先扣社保 ,后交社保,是其他應付款
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬——工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款或其他應付款
貸:銀行存款
2020-03-01 14:57:33
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蔣飛老師 解答
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