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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-08-08 16:19

您好,最好結轉入其他應收款里去,分錄,借:其他應收款-甲,1萬元,貸;其他付收款-甲,1萬元

好好學習,天天向上 追問

2017-08-08 16:50

其他應付款-甲貸方余額1萬,后來給甲還了2萬,攤平1萬,剩下1萬塊用不用轉到其他應收款去 
會計分錄是不是這樣子 
借:其他應付款甲1萬 
其他應收款甲1萬 
貸:現金2萬 
我這樣做正不正確?

王雁鳴老師 解答

2017-08-08 17:33

您好,這樣也可以的。正確。

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相關問題討論
同學你好 對的 這樣就可以
2021-11-18 15:43:50
借其他應付款—老板娘120000 貸其他應付款—老板娘120000
2020-06-20 12:03:10
你好 是當月計提當月的工資,不論什么時候發放就直接做發放的分錄就可以了,先繳納社保后發工資計入其他應收款,先發工資后繳納社保計入其他應收款。
2020-06-07 14:06:04
1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款, 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-04-15 09:48:18
你好,如果是先交社保,后從工資 扣款,就是其他應收款,如果是先扣社保 ,后交社保,是其他應付款 借:管理費用等 貸:應付職工薪酬——工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款或其他應付款 貸:銀行存款
2020-03-01 14:57:33
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