行政單位收到企業(yè)轉(zhuǎn)來合同保證金,借銀行存款,貸其他應付款,后將此款從收入?yún)R繳戶轉(zhuǎn)進歸集戶,借,其他應收款-歸集戶,貨:銀行存款, 這兩筆分錄預計算會計分錄怎么做分錄?
學堂用戶_ph283665
于2019-12-10 07:06 發(fā)布 ??2181次瀏覽
- 送心意
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2019-12-10 07:09
你好!
1. 借:資金結存…貨幣資金
貸:其他應付款,
相關問題討論

同學你好
對的
這樣就可以
2021-11-18 15:43:50

借其他應付款—老板娘120000
貸其他應付款—老板娘120000
2020-06-20 12:03:10

你好 是當月計提當月的工資,不論什么時候發(fā)放就直接做發(fā)放的分錄就可以了,先繳納社保后發(fā)工資計入其他應收款,先發(fā)工資后繳納社保計入其他應收款。
2020-06-07 14:06:04

1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款
2020-04-15 09:48:18

你好,如果是先交社保,后從工資 扣款,就是其他應收款,如果是先扣社保 ,后交社保,是其他應付款
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬——工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款或其他應付款
貸:銀行存款
2020-03-01 14:57:33
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蔣飛老師 解答
2019-12-10 07:09
學堂用戶_ph283665 追問
2019-12-10 10:40
蔣飛老師 解答
2019-12-10 10:45
學堂用戶_ph283665 追問
2019-12-10 10:46
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2019-12-10 10:48
蔣飛老師 解答
2019-12-10 10:52