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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-02-12 21:03

內賬業務發生時就做賬,銷售貨物外賬以發票為準,內賬以什么為準?

耳朵大有福 追問

2017-02-12 21:07

應收預收應付預付在一起我有點暈,做內賬,銷售貨物,采購貨物,也是要以發票為準,只不過都是含稅金額,外賬只不過是不含稅金額,其他都一樣是么?

耳朵大有福 追問

2017-02-12 21:15

內賬銷售貨物以出庫單為準,銷售一筆貨物,收到錢,我做借銀行存款貸應收賬款a,然后做借應收賬款,貸主營業務收入。沒收到錢,我做借應收賬款,貸主營業務收入,等收到錢做銀行存款,貸應收賬款,是這樣么?我現在有點暈,老師看看我這么做對么?

王雁鳴老師 解答

2017-02-12 20:59

您好,分錄,借:應收賬款,100,預收賬款,100,貸:主營業務收入,200。

王雁鳴老師 解答

2017-02-12 21:04

您好,以出庫單為準即可。

王雁鳴老師 解答

2017-02-12 21:09

您好,是的。其他都一樣的。

王雁鳴老師 解答

2017-02-12 21:22

您好,主樣做是對的。可以這樣操作。

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相關問題討論
您好 借:預收賬款 銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2019-10-09 17:55:13
你好,根據發票做,借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費,收到款再做,借:銀行存款  貸:預收賬款就平了
2016-11-17 11:42:42
您好,借:銀行存款 貸:預收賬款 此時是否完成了銷售,需要確認收入? 借:預收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費-銷項稅
2020-05-13 10:36:49
這個屬于銀行存款的未達賬項 通過編制銀行存款余額調整表來調整
2017-01-16 14:14:27
做往來款,A轉給B,A就做其他應收款,如果A收回,就沖這個其他應收款科目+
2016-07-01 16:46:22
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