
我們是車行,客戶這個月付了定金3000,這個臺車需要等到下個月才開票完成交接,那我這個月定金的分錄是這樣做的,借銀行存款3000,預收賬款3000,。下個月客戶交尾款的時候需要怎么做分錄?謝謝
答: 您好 借:預收賬款 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,政府之前預付了我們5萬,我借銀行存款5萬,貸預收賬款5萬,現在要結算剩余款20萬了,我該怎么做分錄呢?問題是我們現在把票開過去了,政府還沒打款給我們
答: 你好,根據發(fā)票做,借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費,收到款再做,借:銀行存款 貸:預收賬款就平了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年12月底用支票支付一筆費用,當時是:借:預收賬款 貸:銀行存款, 后因拿支票一方,支票過期,于今年1月重新開具一張支票,上張作廢,1月份應該怎樣做分錄?
答: 這個屬于銀行存款的未達賬項 通過編制銀行存款余額調整表來調整


梵一老師 解答
2017-01-16 14:14
梵一老師 解答
2017-01-16 15:00