
我們是車行,客戶這個月付了定金3000,這個臺車需要等到下個月才開票完成交接,那我這個月定金的分錄是這樣做的,借銀行存款3000,預收賬款3000,。下個月客戶交尾款的時候需要怎么做分錄?謝謝
答: 您好 借:預收賬款 銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師,政府之前預付了我們5萬,我借銀行存款5萬,貸預收賬款5萬,現在要結算剩余款20萬了,我該怎么做分錄呢?問題是我們現在把票開過去了,政府還沒打款給我們
答: 你好,根據發票做,借:預收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費,收到款再做,借:銀行存款 貸:預收賬款就平了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年12月底用支票支付一筆費用,當時是:借:預收賬款 貸:銀行存款, 后因拿支票一方,支票過期,于今年1月重新開具一張支票,上張作廢,1月份應該怎樣做分錄?
答: 這個屬于銀行存款的未達賬項 通過編制銀行存款余額調整表來調整

