
銷售一臺機器,1號收到定金,借 銀行存款 30萬 貸 預收賬款 30萬3號收到尾款50萬請問怎么做分錄
答: 您好,借:銀行存款 貸:預收賬款 此時是否完成了銷售,需要確認收入? 借:預收賬款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-銷項稅
去年12月底用支票支付一筆費用,當時是:借:預收賬款 貸:銀行存款, 后因拿支票一方,支票過期,于今年1月重新開具一張支票,上張作廢,1月份應該怎樣做分錄?
答: 這個屬于銀行存款的未達賬項 通過編制銀行存款余額調(diào)整表來調(diào)整
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們是車行,客戶這個月付了定金3000,這個臺車需要等到下個月才開票完成交接,那我這個月定金的分錄是這樣做的,借銀行存款3000,預收賬款3000,。下個月客戶交尾款的時候需要怎么做分錄?謝謝
答: 您好 借:預收賬款 銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
老師您好,做分錄時財務會計和預算會計的差異項金額如何確定,比如財務會計:借:銀行存款 1000 貸:預收賬款 1000預算會計:借:資金結(jié)存貸:預算事業(yè)收入
收到一筆錢100000元,放到預收賬款,借銀行存款,貸預收賬款,后來沒有資質(zhì)開票給對方把款項退回105000元退回去這筆錢應該如何做分錄啊?

