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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-06-19 10:02

 你好  留抵進項稅你做什么科目的。這樣好判斷科目 

Lily 追問

2021-06-19 10:03

和進項稅額做在一起可以嗎

meizi老師 解答

2021-06-19 10:18

 你好   可以的。  你原來在進項稅放著的話  月末在結轉 

Lily 追問

2021-06-19 10:23

怎么做完整的分錄呢,老師

meizi老師 解答

2021-06-19 10:27

結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅55809.97 +4788.38貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額55809.97 +4788.38
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額71943.43 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅71943.43
 


如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅11345.08貸:應交稅費一未交增值稅 11345.08 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅11345.08貸:銀行存款 1823.79 其他收益9521.29 。

Lily 追問

2021-06-19 10:53

這是科目余額表的明細,應交稅費和實際對不上是什么原因

meizi老師 解答

2021-06-19 11:02

 你好 對不上 要不就是你結轉金額不對 。要不 就是你科目處理不對  

Lily 追問

2021-06-19 11:27

這個要一筆一筆對嗎

meizi老師 解答

2021-06-19 11:38

 嗯是的。找原因才行的

Lily 追問

2021-06-19 13:29

之前結轉錯誤的要在去年修正還是在今年當月呢

meizi老師 解答

2021-06-19 14:07

 你好   在今年調整分錄 。   

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相關問題討論
期末你的進項稅大于銷項稅,你可以不用結轉的
2018-12-24 09:06:30
有應納稅額的情況下 月底結轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
上半年銷項大進項,月底結轉未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結轉全年進項和銷項稅額并把差額轉入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
?你好;? 借方掛著余額? ?留底即可; 這個月做L?? 如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是, 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額), 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。 同時, 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費-未交增值稅。 次月繳納:借? 應交稅費-未交增值稅貸銀行存款? ?
2022-11-01 10:12:20
您好,上期留抵稅額的3903.08應該就是本月轉出未交增值稅的期初借方余額,所以你本期只需做分錄 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)32649.56 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)28102.04 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)4546.92
2021-01-14 09:04:23
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