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萍萍
于2020-03-11 16:01 發(fā)布 ??3806次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-03-11 16:01
可以的,可以進行計提的,借:XX費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
萍萍 追問
2020-03-11 16:10
先暫估工資 借應(yīng)付職工薪酬 職工工資 貸 其他應(yīng)付款 再計提工資 是嗎
辜老師 解答
2020-03-11 16:16
不是,沒有發(fā)放,只要計提工資的
2020-03-11 16:18
那如果只計提的話,職工薪酬這個科目報表上就不平了
2020-03-11 16:20
就形成應(yīng)付職工薪酬余額,這個余額就是沒有支付的工資
2020-03-11 16:21
噢,明白了。那我可以做一張暫估發(fā)放嗎
2020-03-11 16:22
把他放到其他應(yīng)付款,先把他平掉嗎
2020-03-11 16:23
這樣可以好看點
不用的,有余額是可以的
2020-03-11 16:25
如果領(lǐng)導(dǎo)要求呢?
轉(zhuǎn)入其他應(yīng)付款是不合規(guī)的
2020-03-11 16:26
噢!
2020-03-12 08:51
好的,可以形成應(yīng)付職工薪酬余額的
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前幾個月工資沒有做賬這12月份怎么做工資的賬
答: 你好 補做 在12月不計提工資和發(fā)放工資分錄就行了
請問老師,我單位有一個員工離職,老板跟他談的是押他半個月工資,這樣我做工資表和做賬的時候分別要怎么做呀?
答: 當(dāng)月計提,發(fā)工資的時候別發(fā)他的,不做他發(fā)放的分錄
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果這個月工資不發(fā),做賬時想把工資暫估進去,怎么做好
答: 可以的,可以進行計提的,借:XX費用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
老師您好,我公司員工急需用錢,6月25日,把6月工資發(fā)了,可以嗎?或者需要如何做賬
討論
老師你好,老板用公戶上轉(zhuǎn)工資,這個月轉(zhuǎn)了7.8兩月工資,每個人工資都超過5000,我應(yīng)該怎么做賬?
2018年12月工資補提,2019年時如何做賬
當(dāng)月發(fā)當(dāng)月工資怎么做賬
老師上個月工資少發(fā)了20元,這個月補上了,怎么做賬
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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2020-03-12 08:51