請問中級財管任曉娟老師的基礎精講課怎么只更新 問
您好,這個是正在更新過程中,建議等等 答
我們是分公司,請問怎么做企業(yè)所得稅匯算清繳 問
你好分,分公司一般不需要自己做匯算。 答
老師,企業(yè)出租廠房給個人,企業(yè)已交房產(chǎn)稅,個人再出 問
是,個人再出租給企業(yè),個人還要交房產(chǎn)稅 答
老師好 碰到個問題不知道怎么處理 我們公司23年6 問
如果24年賣的那24年不再填寫固定資產(chǎn)的明細了 答
老師,建筑業(yè)環(huán)保稅源采集怎么操作?有視頻嗎?2024年 問
https://guangdong.chinatax.gov.cn/gdsw/jmswysywfcmy_nsrxt_ysyzy/2024-10/28/content_447710e87b2644f684d7edb8c7e86ac1.shtml 參考這個,這個不是視頻,這是廣東電子稅務局的。 答

預交增值稅稅款,怎么才能按照對公賬戶繳費
答: 你好!攜帶公司卡就行!但是一般都不會辦理單位結算卡。代繳報銷就可以了
怎么調賬? 期初數(shù)按照去年數(shù)據(jù)設置的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)預繳增值稅–北京 不能和應交增值稅對沖, 抵扣預繳增值稅時分錄充不了
答: 不能對沖是什么意思呀?同學,你這個抵扣的時候也經(jīng)常做分錄就可以了,你是不能夠選擇這個明細科目嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2月預收賬款貸:應交稅費--應交增值稅--銷項稅 月末結轉:借:應交稅費--應交增值稅--銷項稅 貸:應交稅費--未繳增值稅 3月繳稅:借:應交稅費--已交稅金 貸:銀行存款。老師這樣做對嗎?8月我們才開這個預收賬款的發(fā)票,應該怎么做分錄?
答: 可以這么做的! 我們一般處理是,沒開票就不確認收入,收到款,借銀行 貸預收,開票時,借:預收 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-銷
老師,房地產(chǎn)前期收到預收賬款,我按照預收賬款/1.11*3%預交的增值稅,這現(xiàn)在要開票我只能按照9%的稅率開發(fā)票,這樣操作對嗎
建筑企業(yè)一般計稅,異地預繳增值稅時按照差額的2%,但實際繳納的增值稅,不能按照差額計征對吧?只有簡易計稅才可以差額計征
對于開了發(fā)票,客戶才將預存款轉給我們。開發(fā)票時候,能不能,借應收賬款,貸預收賬款,應交稅費-應交增值稅(銷)。等收到錢,借銀行,貸應收,行不行

