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神奇小飛俠
于2018-08-08 15:44 發布 ??612次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-08-08 15:44
你好,先沖銷暫估入庫,然后根據發票做購進分錄,然后對之前結轉成本做調整
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上月的暫估款比發票賬單的實際數大,如何做賬?上月已結轉暫估款成本
答: 你好,先沖銷暫估入庫,然后根據發票做購進分錄,然后對之前結轉成本做調整
老師,進貨發票沒回來,款已付,怎么做賬,已經銷售出去了,需要結轉成本嗎
答: 需要暫估入庫,借庫存商品 貸應付賬款 暫估款,借主營業務成本 貸庫存商品,
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好,有幾個商品發票還沒進來先做了暫估,但是已經開出去了,該怎么做賬呢?需要結轉成本嗎?
答: 暫時按暫估的價值結轉成本,收到發票再作調整
7月份出口的貨物,未收到銷貨方發票,貨物已銷售出口,7月份如何做賬,如何結轉成本。
討論
老師 年底了發票還沒有到 在以前月份已經暫估結轉成本了 我怎樣做賬呢
房地產銷售地基開具全款發票怎樣做賬,需要結轉成本嗎?
暫估入庫,這月紅沖了,來發票了,怎么做賬?請問這發票怎么做賬?紅沖的月底也需要結轉成本嗎?
上月暫估委托加工物資,并已結轉成本,問,本月收到發票之后如何做賬
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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