
老師 年底了發(fā)票還沒有到 在以前月份已經(jīng)暫估結(jié)轉(zhuǎn)成本了 我怎樣做賬呢
答: 你沒有收到發(fā)票,就暫時不用賬務(wù)處理
老師好,有幾個商品發(fā)票還沒進(jìn)來先做了暫估,但是已經(jīng)開出去了,該怎么做賬呢?需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
答: 暫時按暫估的價值結(jié)轉(zhuǎn)成本,收到發(fā)票再作調(diào)整
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
7月份出口的貨物,未收到銷貨方發(fā)票,貨物已銷售出口,7月份如何做賬,如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。
答: 貨物已出口,確認(rèn)收入及應(yīng)收賬款,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本處理 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 沒有收到銷貨方的發(fā)票 暫估入庫 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
暫估入庫,這月紅沖了,來發(fā)票了,怎么做賬?請問這發(fā)票怎么做賬?紅沖的月底也需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
入庫的材料一直發(fā)票沒有到賬。現(xiàn)在已經(jīng)12月了。這個月還來不過來的話。怎么做賬。已經(jīng)暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了。跨年的話怎么做?
老師你好 9月份一個項目完工 發(fā)票當(dāng)月開完 結(jié)轉(zhuǎn)成本 11月份收到一份采購合同 是這個項目的 9月份沒有暫估成本 我現(xiàn)在該怎么做賬

