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焰焰
于2021-08-23 16:41 發布 ??1006次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2021-08-23 16:42
借應付賬款貸庫存商品借主營業務成本負數貸、庫存商品負數。紅沖暫估分錄的。
郭老師 解答
借庫存商品應交稅費應交增值稅進項貸應付賬款借主營業務成本貸庫存商品,這個是做發票的。
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老師好,有幾個商品發票還沒進來先做了暫估,但是已經開出去了,該怎么做賬呢?需要結轉成本嗎?
答: 暫時按暫估的價值結轉成本,收到發票再作調整
我公司購進貨物,有打款了,但發票還沒拿到的,有拿到發票款也付了的,那我做賬,結轉成本的時候應該怎么做?
答: 1 貸到票未到 借庫存商品等貸銀行存款 暫估 2貨到票到 借庫存商品等 貸銀行存款 3結轉成本 借主營業務成本貸庫存商品
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 年底了發票還沒有到 在以前月份已經暫估結轉成本了 我怎樣做賬呢
答: 你沒有收到發票,就暫時不用賬務處理
暫估入庫,這月紅沖了,來發票了,怎么做賬?請問這發票怎么做賬?紅沖的月底也需要結轉成本嗎?
討論
上月暫估委托加工物資,并已結轉成本,問,本月收到發票之后如何做賬
入庫的材料一直發票沒有到賬。現在已經12月了。這個月還來不過來的話。怎么做賬。已經暫估入庫結轉成本了。跨年的話怎么做?
老師你好 9月份一個項目完工 發票當月開完 結轉成本 11月份收到一份采購合同 是這個項目的 9月份沒有暫估成本 我現在該怎么做賬
買贈活動銷售方式,發票不顯示贈品數量及金額,那么結轉成本時怎么做賬?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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郭老師 解答
2021-08-23 16:42