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發(fā)票退回重新開如何做賬務處理

來源: 會計學堂實務 2020/08/18 4072人查看
精選回答

發(fā)票退回重新開如何做賬務處理


企業(yè)開具的發(fā)票,開具錯誤或者其他原因需要退回重開的,企業(yè)先開具對應的紅字發(fā)票,然后再按正確的金額的發(fā)票入賬,其分錄都是一樣的,只是紅字發(fā)票金額寫負數(shù),藍字發(fā)票金額寫正數(shù),分錄為,

借:應收賬款,

貸:主營業(yè)務收入,

應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。

推薦問題
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    《國家稅務總局關于修訂增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定的補充通知》(國稅發(fā)〔2007〕18號)第一條規(guī)定,增值稅一般納稅人開具增值稅專用發(fā)票后,發(fā)生銷貨退回、銷售折讓以及開票有誤等情況的,需要開具紅字專用發(fā)票。如果是普通發(fā)票,對于跨月后發(fā)現(xiàn)上述情形的,也可以開具紅字發(fā)票處理。

  • 已經(jīng)認證抵扣的發(fā)票退回怎么處理

    企業(yè)收到的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)認證抵扣的,如果發(fā)生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形,需要將發(fā)票退回的,企業(yè)應該將認證的進項稅額做進項轉出處理,同時在申報表附表二和主表中做進項轉出。比如原材料的發(fā)票退回,做如下分錄, 借:應付賬款, 貸:原材料, 應交稅費—應交增值稅—進項稅額轉出。

  • 發(fā)票退回重新開如何做賬務處理

    企業(yè)開具的發(fā)票,開具錯誤或者其他原因需要退回重開的,企業(yè)先開具對應的紅字發(fā)票,然后再按正確的金額的發(fā)票入賬,其分錄都是一樣的,只是紅字發(fā)票金額寫負數(shù),藍字發(fā)票金額寫正數(shù),分錄為, 借:應收賬款, 貸:主營業(yè)務收入, 應交稅費—應交增值稅—銷項稅額。

  • 增值稅普通發(fā)票退回怎么處理

    1、當月的話,追回發(fā)票所有聯(lián)次作廢重開,在發(fā)票所有聯(lián)次表上作廢字樣; 2、跨月的話,需要開具紅票,對方已入賬的紅票給對方,要是沒有入賬追回發(fā)票所有聯(lián)次作廢重開,在發(fā)票所有聯(lián)次表上作廢字樣,紅票可以不給對方。 賬務上沖銷原來的憑證即可。

  • 跨月發(fā)票退回賬務處理怎么做

    企業(yè)跨月發(fā)票退回,如果對方已經(jīng)認證,需要購買方申請紅字發(fā)票信息表,然后銷售方開具紅字發(fā)票,再重新開具正確的發(fā)票,如果對方還未認證,由銷售方申請紅字發(fā)票信息表,并開具紅字發(fā)票。

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