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例如:某企業本季度,1月開普票25萬沒有扣稅金,(增值稅約7000元附加稅約600元)3月份開專票80萬,銀行代扣增值稅3萬元稅款(含1月7000的稅金)附加稅1200元(含1月600元稅金)請老師幫忙做一張真實的憑證,謝謝
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2019-04-11
甲公司為增值稅一般納稅人,主要生產和銷售高檔化妝 2019年10月有關經濟業務如下 (1) 出 售高檔面膜, 取得不含增值稅價款300萬元,另收 取品牌使用費11.3。 (2) 受托加工高檔粉餅,收取不含增值稅加工費5萬元, 委托方提供的原材料成本80萬元,甲公司無同類產品銷售 價格。 (3)銷售高檔口紅兩批,第一批不含增值稅單價為0.2萬 元/箱,共100箱:第二批不含增值稅單價為0.16萬元/箱, 英200箱。 知:高檔化妝品增值稅稅率為13%,消費稅稅率為15%。 求應交增值稅稅額與消費稅稅額
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2022-10-11
甲企業為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,該企業生產主要耗用一種 A 材料,該材料按計劃成本進行日常核算, A 材料計劃單位成本為每千克10元。2022年3月初,"原材料"科目期初余額借方10000元,"材料成本差異"科目期初余額借方5000元,該企業3月份發生以下經濟業務:(1)7日,從乙公司購入 A 材料4050千克,增值稅專用發票上注明的銷售價格為36000元,增值稅稅額為4680元,全部款項以銀行存款付訖,材料尚未到達。(2)10日,從乙公司購入的
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2023-03-16
老師,如果我2020年12份上了社保。本年1月交了2020年12月的社保,并交了上年12月份和本年1月共計二月的公積金。 報稅員在本年1月份報個稅時,沒有填社保和公積金,而且將個人工資10000按8000報了 請問我本月申報個稅時,是不是本月收入填10000, ?社保,公積金按實際扣的一個月的數填寫就好?
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2021-02-01
我認證的發票發現錯了,給對方開了紅字登記表,當月負數發票未到,如何做賬?原分錄:借:管理費用一服務費 應交稅費一進項稅 貸:其他應付款?用做進項稅額轉出的分錄嗎?
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2019-12-19
老額,我想問下,我有個分公司,現在報企業所得稅的時候為啥我不能選小微企業的,稅率25,我們分公司是小規模,現在稅管員要問我們和總公司是啥子關系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
請問一下 我今天收到A單位2022.5.5日電票25.6 W。開稅票A單位10.6W 多余的錢銀行存款退還。 這種情況怎么處理。 是不是 借應收票據25.6W 貸主營業務收入10W、應交稅金0.6W 銀行存款15W。 這樣對嗎
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2021-11-12
個體工商戶,以前沒有申報過個稅,不知道在系統上應該填寫哪幾項,都應該怎么計算?
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2019-03-26
老師,請教一個問題,小規模納稅人季度開票26萬,免交增值稅,問一下個稅需要交納嗎
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2020-08-25
老師,請問我企業是一般納稅人,快到年底了,有預付賬款,數額挺大,這我應該怎么處理?
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2018-12-03
發票勾選認證后有留底,這樣就交不了稅了,那么進項票來了可以放多長時間不認證呢?
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2020-03-25
小規模納稅人的手工賬,前兩年度的賬務處理有問題,怎么調賬啊?之前的賬可以重做嗎?
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2019-05-23
你好請問在確認遞延所得稅負債時添加了其他綜合收益的100萬,在算所得稅費用時又減少哪100相應的稅額這里不矛盾嗎表示什么意思呢?
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2021-05-22
7月份買的稅控盤820元7月已入賬,之前的會計 報稅的時候沒減免,這個月怎么處理呢
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2016-12-23
老師,請問湖北個體戶以前超過30萬交增值稅,附稅,個稅,現在如果超過30萬該如何交稅
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2020-07-05
我們酒店免稅期人家開來的專票可以抵稅嗎?如果不能抵的話,是不是稅額直接做費用?
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2020-05-30
"位于某市區的一家百貨商場為增值 稅- 一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取 得含稅銷售額 10.53 萬元,其中包括以舊換新首 飾的含稅銷售額 5.85 萬元。在以舊換新業務 中,1日首飾作價的含稅金額為 3.51 萬元,百貨 商場實際收取的含稅金額為 2.34萬元。 ’要求:計算百貨商場應確認的銷項稅額。"
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2023-03-17
老師,一個公司不想經營了,再注冊一個新公司,把原公司的存貨怎么入到新公司不交稅
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2019-12-26
位于某市區的一家百貨商場為增值 稅- 一般納稅人。2019 年8 月份零售金銀首飾取 得含稅銷售額 10.53 萬元,其中包括以舊換新首 飾的含稅銷售額 5.85 萬元。在以舊換新業務 中,1日首飾作價的含稅金額為 3.51 萬元,百貨 商場實際收取的含稅金額為 2.34萬元。 ’要求:計算百貨商場應確認的銷項稅額。
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2022-03-29
銷售階段的業務核算。 (1)公司銷售A產品50臺,每臺單價 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (2)公司采用賒銷方式售出A產品10臺,每合單價 4000 元,適用增值稅稅率為 13%。 (3)公司與X公司簽訂份銷售A產“品10臺的合同,收取定金20000 元,仔人銀行。 (4)公司交付 10 臺A產品給公司,單價為 4000 元,適用增值稅稅率為 13%,余款收到存人銀行。
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2022-06-16
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