
我認(rèn)證的發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯了,給對方開了紅字登記表,當(dāng)月負(fù)數(shù)發(fā)票未到,如何做賬?原分錄:借:管理費用一服務(wù)費 應(yīng)交稅費一進(jìn)項稅 貸:其他應(yīng)付款?用做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的分錄嗎?
答: 您好!你等紅字發(fā)票到了以后,借其他應(yīng)付款 貸管理費用 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
上月借方:管理費用,應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅額,貸方:其他應(yīng)付款——發(fā)票未入,未認(rèn)證進(jìn)項。本月進(jìn)項認(rèn)證后要做借方:應(yīng)交稅費——進(jìn)項稅額,貸方管理費用,對嗎
答: 你是一般納稅人嗎,如是,應(yīng)該做如下分錄 借管理費用,應(yīng)交稅費—待認(rèn)證進(jìn)項稅額,貸方:其他應(yīng)付款——發(fā)票未入。 本月進(jìn)項認(rèn)證后要做借方:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額,貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,我收到一張紅字發(fā)票需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的分錄是不是 借:管理費用 貸:其它應(yīng)付款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)項轉(zhuǎn)出)管理費用和其他應(yīng)付款都用嗎?還是只是管理費用用負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款走借方?
答: 同學(xué),你好 收到一張紅字發(fā)票,之前分錄做負(fù)數(shù)分錄就可以


魏梅 追問
2019-12-19 14:03
宋生老師 解答
2019-12-19 14:03
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2019-12-19 14:24
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2019-12-19 14:31
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2019-12-19 15:47
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2019-12-19 15:53
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2019-12-19 15:57
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2019-12-19 16:00
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2019-12-19 16:18
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2019-12-19 16:32
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2019-12-19 16:37