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增值稅進(jìn)項(xiàng)稅借方:20000,貸方:銷項(xiàng)稅10000,貸方:進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減額2000,借方:減免稅280, 12月年底如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 分錄 ?因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
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2020-05-14
建筑企業(yè)項(xiàng)目部跟園藝公司購買的綠植,是計(jì)在”工程施工“的什么二級科目?收到的是免稅的普通發(fā)票,請問可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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2021-04-13
購進(jìn)的鮮豬肉生產(chǎn)火腿。這個(gè)豬肉屬于鮮活肉蛋,免稅,因此進(jìn)項(xiàng)不能抵扣。那銷售火腿的銷項(xiàng)如何計(jì)算,按照多少稅率繳納增值稅?
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2024-09-29
我公司是一般納稅人,向農(nóng)業(yè)合作社購進(jìn)棉花花了5萬,用于生產(chǎn)棉短絨,取得免稅普通發(fā)票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎,進(jìn)項(xiàng)稅用算嗎
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2017-12-02
老師,以前年度損益調(diào)整是不是就不能參與利潤表了,本年利潤是正數(shù),那損益調(diào)整這部分就不能抵減今年的利潤減免所得稅了?
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2024-04-15
境外已納所得稅款總額= 100/( 1 -20% )×20%= 25(萬元) 當(dāng)年抵免限額= 100/( 1 - 20%)×25% =31.25(萬元) 答案中除以1-20%是什么來的啊?為什么是除這個(gè)數(shù)呢
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2021-06-11
老師,請問\'增值稅一般納稅人從農(nóng)民專業(yè)合作社購進(jìn)的免稅農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,可按13%的扣除率計(jì)算抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額?!绾斡?jì)算稅額?
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2019-09-05
老師好,網(wǎng)上搜了一道國際稅收的多層預(yù)提稅間接抵免的題,但是沒有答案,能不能麻煩老師幫忙看一下我這道題有沒有做對
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2022-10-18
小規(guī)模納稅人,8月份購買金稅盤一共花了480元,稅額可以抵免,增值稅核定是季度申報(bào),我是現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,將480填入表中嗎?
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2019-09-02
適用增值稅免稅政策的出口貨物勞務(wù),其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣和 退稅,應(yīng)當(dāng)轉(zhuǎn)入成本。老師,這個(gè)我不太明白,不是進(jìn)項(xiàng)稅可以退嗎?
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2021-06-28
根據(jù)稅法的規(guī)定:小規(guī)模納稅人自營和委托出口的貨物,繼續(xù)執(zhí)行免稅政策,其進(jìn)項(xiàng)稅額不予抵扣或退稅。那要是一般納稅人呢?
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2019-03-01
之前的稅盤做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)——減免稅貸:庫存現(xiàn)金,這個(gè)月想用來抵稅還做會計(jì)分錄嗎?還是直接在納稅申報(bào)表里直接填列?
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2020-02-25
我們是住宿行業(yè)一般納稅人,房子是租的,2020年我們享受增值稅免稅政策,請問2020年取得房租發(fā)票的進(jìn)賬稅額可以進(jìn)行抵扣嗎?
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2022-04-14
老師,我們是外貿(mào)企業(yè),出口的商品是不能退稅的,是否可以免稅?那收到供應(yīng)商的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅能抵扣嗎?
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2021-08-30
從農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖公司購入鮮活肉蛋,農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖公司開給我司的是免稅普票,但我司是一般納稅人,請問這項(xiàng)購進(jìn)我司怎樣抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
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2019-08-01
我想問下手冊核銷在電子稅務(wù)局怎么核銷,就是那個(gè)出口申報(bào)額,調(diào)整和不得免抵那塊數(shù)據(jù)從哪里來,實(shí)際分配率又是怎么來的
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2022-02-25
銷項(xiàng)稅額+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出+出口退稅—進(jìn)項(xiàng)稅額—已交稅金—減免稅款—出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=應(yīng)交增值稅 這個(gè)公式是通用公式嗎
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2017-05-17
老師,我們公司員工在網(wǎng)上買了茶用來接待用,發(fā)票左上角注明了“自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品銷售”,是張免稅的普票,請問這種情況可以抵扣嗎?
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2023-09-14
我購買了稅控盤技術(shù)維護(hù)費(fèi)280元,還沒有抵減,只做了購買的分錄,那么申報(bào)表中要填增值稅減免稅額申報(bào)表明細(xì)嗎?一般納稅人
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2018-03-14
收到的自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票抵扣百分之十的增值稅,計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)了
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2019-02-15
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