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1、預(yù)付款時,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 ,2、發(fā)票回來;借:管理費用-服務(wù)費 貸:預(yù)付賬款,3、申請成功,借:無形資產(chǎn) 借:管理費用-服務(wù)費(負(fù)數(shù)) 4、分?jǐn)倳r:借:管理費用-服務(wù)費 貸:無形資產(chǎn),是這樣嗎?另:如果費用不大 ,2000-3000之間,可以一次性計入管理費用-服務(wù)費嗎?
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2017-07-12
領(lǐng)用辦公用品 為什么還要借 管理費用 購入時候 是 借 管理費用 貸銀行存款
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2018-03-21
報銷購買的辦公用品,分錄是借管理費用貸銀行存款,還是分2筆,先借管理費用,貸其他應(yīng)付款。后報銷,借其他應(yīng)付款貸銀行存款?
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2019-03-30
老師您好!麻煩幫我看看這個分錄對不對哈! 支付當(dāng)月的租金水電管理費 借:管理費用-房租 借:管理費用-水電及物業(yè) 借:應(yīng)交稅費-增-進(jìn) 貸:銀行存款 月底計提 借:管理費用-租金水電物業(yè)管理費_管理部門 借:制造費用-租金水電物業(yè)管理費_生產(chǎn)部 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費用_租金水電物業(yè)管理費 麻煩老師了,謝謝!
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2021-10-11
交印花稅 1借:管理費用 貸:銀行存款 2 借:管理費用 貸:應(yīng)交稅費-印花稅 借:應(yīng)交稅費-印花稅 貸:銀行存款 哪個對
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2016-11-17
支付企業(yè)管理咨詢服務(wù)費。做分錄 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款 還是借管理費用 貸 銀行存款?
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2020-06-03
公司的業(yè)務(wù)管理費做賬務(wù)處理出時,會計分錄是這樣的,借業(yè)務(wù)管理費 貸 其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款 ,為什么要從其他應(yīng)付款過渡一下呢,不能直接 借 業(yè)務(wù)管理費 貸 銀行存款 ?
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2017-04-18
公司給人管理店鋪,收到的費用是借:銀行存款 貸:管理費用-物業(yè)管理費 嗎?
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2020-07-24
老板出差回來報銷差旅費是直接借管理費用貸銀行存款 一步,還是借管理費用貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 兩步呢???
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2021-10-09
跨年度管理費用調(diào)為其他應(yīng)收款,怎么調(diào)賬入錯了本來是借款 之前分錄借:管理費用 貸銀行存款下一步
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2018-04-13
2018年10月有一筆管理費用本應(yīng)做成:借:管理費用貸:其他應(yīng)收款,誤記成:借:管理費用貸:銀行存款,2019年1月,對方單位把錢退回了,現(xiàn)在要沖借款,現(xiàn)在應(yīng)該怎樣做分錄?
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2019-01-23
老師 我們要把一筆憑證反向沖掉,比如原本是 借 管理費用 100 貸 銀行存款100 沖掉是變成:借 銀行存款100 貸 管理費用100 還是 借 管理費用 -100 貸 銀行存款 -100 是哪個呢?
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2021-03-17
做錯了個憑證“借管理費用 貸銀行存款” 正確的憑證應(yīng)該是“借管理費用 借應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎:摘要補xx號憑證 借應(yīng)交稅費 貸管理費用
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2017-08-26
1月份銀行流水發(fā)生支出歸還借款9萬,只有對方手寫的收款收據(jù),之前借款沒有通過單位帳戶,借:管理費用9,貸:銀行存款9。10月份有開具發(fā)票,借:管理費用9,貸:管理費用9。這樣做可以嗎。
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2019-10-07
繳納河道管理費借方走其他應(yīng)交款還是管理費用科目
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2016-11-26
員工借支 借 管理費用-借支 貸 其他應(yīng)收款~xx可以嗎
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2019-04-05
管理費用可以暫估嗎,可以 借:管理費用-暫估 貸:銀行存款
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2019-06-10
老師,公司之前的內(nèi)賬發(fā)工資沒有計提,是借:管理費用,貸:現(xiàn)金。但交社保是借:管理費用和其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,現(xiàn)在想調(diào)平其他應(yīng)收款借方余額,可以做成借:管理費用,貸其他應(yīng)收款嗎?
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2018-12-08
預(yù)提管理費用:會計分錄借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款,支付管理費用時會計分錄:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 這樣寫分錄對嗎?麻煩老師指教!
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2022-07-07
一筆借款的,借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,和一筆加油的,借:管理費用-車使費,貸:銀行存款,這兩筆會計分錄可以合一塊寫嗎,借:其他應(yīng)收款,管理費用-車使費,貸:銀行存款
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2018-09-30
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