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可樂加番茄
于2017-08-26 16:18 發布 ??1894次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-08-26 16:18
你好,可以針對進項稅額部分做這個調整分錄的
可樂加番茄 追問
2017-08-26 16:58
@鄒老師:那是可以這樣做嗎 就是做一個補充的分錄
鄒老師 解答
2017-08-26 16:59
你好,可以做個調整分錄,而不是補充分錄
2017-08-26 17:20
@鄒老師:調整分錄怎樣做 摘要怎么寫
2017-08-27 09:35
你好,可以是調整某某月份第多少號憑證
2017-08-27 10:31
@鄒老師:那調整分錄是跟我做的一樣的嗎
2017-08-27 16:18
你好,是的 借;應交稅費(進項稅額) 貸;管理費用
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收到管理費用專票,借管理費用,應交稅費~進項貸銀行存款?
答: 是這樣做會計分錄的
管理費用的進項稅,入賬時做借管理費用-辦公費,應交稅費-待抵扣進項稅額,貸銀行存款行嗎
答: 你好,是取得專用發票,暫時沒有認證抵扣?
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
稅控盤。借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 貸:管理費用 和 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費 借:管理費用(紅字)有什么區別
答: 兩種做法都可以的,一個是貸方有發生額,一個貸方沒有發生額
做錯了個憑證“借管理費用 貸銀行存款” 正確的憑證應該是“借管理費用 借應交稅費-進項稅 貸銀行存款”可以這樣改回來嗎:摘要補xx號憑證 借應交稅費 貸管理費用
討論
我單位想把之前的進項稅做轉出,請問如下操作是否正確:借:管理費用 100 貸:銀行存款 100借:應交稅費-應交增值稅-進項稅 13.79 貸:應交稅費-應交稅費-進項稅額轉出 13.79我個人理解應該是:1、先將之前的費用憑證沖回:借:管理費用 -100 貸:銀行存款 -1002、借:管理費用 86.21 進項稅 13.79 貸:銀行存款 1003、借:管理費用 13.79 貸:進項稅轉出 13.79請幫忙確認,哪種方法最合理,謝謝!
3c認證費開了增值稅專票,做賬可以下管理費用?借管理費用,應交稅費…應交增值稅(進項稅,貸銀行存款)
請問這個分錄做對嗎?借:管理費用 3838.4 借:應交稅費進項稅 208.71貸:銀行存款 4047.13
比方說我本月發生了一筆業務,且進項稅是需要轉出的,收到發票時,借:管理費用 200, 借:應交稅費-待認證進項稅 10 ,貸:銀行存款 210 ,接下來我怎么結轉、認證、轉出,這些分錄該怎么做?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624427 個
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可樂加番茄 追問
2017-08-26 16:58
鄒老師 解答
2017-08-26 16:59
可樂加番茄 追問
2017-08-26 17:20
鄒老師 解答
2017-08-27 09:35
可樂加番茄 追問
2017-08-27 10:31
鄒老師 解答
2017-08-27 16:18