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邊邊姑涼[嘴唇][嘴唇]
于2018-04-13 15:01 發布 ??2556次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-04-13 15:05
沒老師回答啊
邊邊姑涼[嘴唇][嘴唇] 追問
2018-04-13 15:07
跨年度管理費用調為其他應收款,怎么調賬 入錯了 本來是借款 之前分錄借:管理費用 貸銀行存款
辜老師 解答
2018-04-13 15:06
調整分錄為 借:其他應收款 貸:以前年度損益調整
2018-04-13 15:08
不用沖管理費用嗎
微信里點“發現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
跨年度管理費用調為其他應收款,怎么調賬入錯了本來是借款 之前分錄借:管理費用 貸銀行存款下一步
答: 沒老師回答啊
跨年度管理費用調為其他應收款,怎么調賬 ?入錯了 本來是借款 之前分錄借:管理費用 貸銀行存款
答: 借;其他應收款 貸;以前年度損益調整——管理費用 你好,做這個調整分錄
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
把借管理費用 其他應收款 貸銀行存款,錯記為借應付職工薪酬 貸銀行存款 其他應收款了 現在怎么調賬,分錄
答: 你好借應付職工薪酬 負數借銀行存款 貸其他應收款 負數之后按發票做借管理費用 其他應收款 貸銀行存款
老師,去年的一筆社保費用金額錄錯了怎么在今年的賬套修改呢?需要用以前年度損益調整科目調整嗎?借,管理費用-社保2300借,其他應收款-社保個人部分700貸,銀行存款3000正確的分錄為借,管理費用-社保2450借,其他應收款-社保個人部分550貸,銀行存款3000
討論
管理費用記多了跨年了 如何做調整分錄 22年做錯分錄,借:管理費用 600 貸:銀行存款 600 正確的分錄是:管理費用 200 預付賬款 400 貸:銀行存款 600 23年 借:管理費用 400 貸:預付賬款 400 23年應該如何寫調整分錄
發現上一年度的賬做錯了,怎么調整,現在系統分錄:借:管理費用-差旅費4333.5貸:其他應收款4000,銀行存款333.5。實際應該是:借:管理費用-差旅費2318.5,管理費用-開辦費350,管理費用-修理費1473.45,應交稅費-增值稅進項說191.55,貸:其他應收款4000,銀行存款333.5
錯誤: 借:管理費用1000 正確: 借:管理費用500 其他應收款500 其他應收款1000 貸:銀行存款1500 貸:銀行存款1500老師,去年錯誤的這筆分錄需要在今年調整,請問怎么調整?
支付欠款時,應借;應付賬款 貸;銀行存款錯記為:借:管理費用 貸:銀行存款。已跨年度,如何調整
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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邊邊姑涼[嘴唇][嘴唇] 追問
2018-04-13 15:07
辜老師 解答
2018-04-13 15:06
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2018-04-13 15:08