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支付各項(xiàng)稅費(fèi)=應(yīng)交稅費(fèi)(已交稅金)+應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)——應(yīng)交稅費(fèi)(期末-期初),這里為啥要減去應(yīng)交稅費(fèi)(期末-期初)呢 前面是加上應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)后面又是減去應(yīng)交稅費(fèi)怎么回事
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2020-02-17
銷售增值稅要交增值稅嗎?要交附加稅嗎?增值稅申報(bào)表如何填報(bào)
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2020-04-08
老師,增加值,增加值能耗現(xiàn)價(jià),增加值能耗可比價(jià)?這幾個(gè)怎么計(jì)算
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2020-04-08
國家稅務(wù)總局 ?國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知 ?國稅發(fā)[2004]112號 ? 各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市國家稅務(wù)局: ?為了加強(qiáng)增值稅管理,及時(shí)追繳欠稅,解決增值稅一般納稅人(以下簡稱“納稅人”)既欠繳增值稅,又有增值稅留抵稅額的問題,現(xiàn)將納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅的有關(guān)問題通知如下: 一、對納稅人因銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額而產(chǎn)生期末留抵稅額的,應(yīng)以期末留抵稅額抵減增值稅欠稅。 二、納稅人發(fā)生用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅時(shí),按以下方法進(jìn)行會(huì)計(jì)處理(一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字借記“應(yīng)交稅金—咨詢一下2021年4月銷項(xiàng)稅可以抵扣1月,2月,3月的嗎?
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2021-05-28
某房地產(chǎn)公司為一般納稅人,2018年8月銷售營改增后開發(fā)的寫字樓,開具增值稅發(fā)票30000萬元,轉(zhuǎn)讓營還增之前開發(fā)的甲項(xiàng)目,取得含稅收入50000萬元,(甲項(xiàng)目選擇簡易征收)該房地產(chǎn)公司繳納土地增值稅的應(yīng)稅收入()萬元
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2019-10-02
8月份重復(fù)開具了增值稅紅字發(fā)票通知單,填申報(bào)表時(shí)按照開具的2份通知單信息數(shù)據(jù)填報(bào)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。9月份去稅務(wù)局撤銷了重開的那份。是直接在8月征期修改進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù),還是在9月征期再改數(shù)據(jù)呢?
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2018-09-13
去年12月開錯(cuò)一張銷售發(fā)票,忘在電腦里作廢,增值稅已交,因?yàn)橐獩_紅,帳上就沒做收入,今年一月重新開了一張正確的金額一樣的發(fā)票,并將去年錯(cuò)票沖紅了。造成去年所得稅收入與增值稅收入不一樣,這個(gè)月已經(jīng)在稅務(wù)局把所得稅收入修改為與增值稅收入一樣了,現(xiàn)在帳應(yīng)該怎樣修改?
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2019-09-07
老師您好,我這邊接到專管員電話,讓我更改2020年一季度附加稅申報(bào)表,以前申報(bào)的時(shí)候是按預(yù)交的增值稅報(bào)的附加稅,所以是錯(cuò)的,預(yù)交的增值稅是1561.96,附加稅是54.67,實(shí)際需要交納的增值稅是1417.8,然后對應(yīng)的附加稅是49.63,相當(dāng)于交多了需要退稅5.04元,請問在報(bào)表上怎么更改,數(shù)字怎么填
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2021-12-28
固定資產(chǎn)升級改造 改良前原值8252.43 凈殘值率5% 累計(jì)折舊5444.31 改造后原值7758 建筑企業(yè)做賬 借:固定資產(chǎn)4950.5 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額49.5 累計(jì)折舊5444.31 貸固定資產(chǎn) 5444.31 銀行存款5000 出現(xiàn)兩個(gè)固定資產(chǎn)怎么理解
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2022-03-28
增值里, 增值稅價(jià)外費(fèi)用有哪些
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2018-07-23
增值稅普票也要繳納增值稅嘛
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2019-03-13
無形資產(chǎn)增值要繳納增值稅嗎?
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2019-11-08
免征增值稅和不征增值稅區(qū)別!
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2017-03-06
第一題 1.甲商店 (增值稅-一般納稅人) 主要從事副食品批發(fā).零售業(yè)務(wù) 今年8月有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1) 向棗農(nóng)收購一批紅棗,農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明買價(jià)30000元 (2) 銷售煙酒商品取得含稅價(jià)款4095000元,另收取食品包裝袋價(jià)款2340元 (3) 將一批自制糕點(diǎn)作為職工福利,成7020元 (4) 以經(jīng)營租賃方式出租設(shè)備取得不含稅租金收入 50000元,支付設(shè)備維修費(fèi),取得普通發(fā)票上注明金額3000元。 (5) 將一臺(tái)2008年3月購進(jìn)的設(shè)備轉(zhuǎn)讓,原值100000元,賬面凈值15000元,轉(zhuǎn)讓價(jià)為含稅金額13200元。 本用取得的相關(guān)票據(jù)符合稅法規(guī)定,并在當(dāng)月通過認(rèn)證和扺扣。 根據(jù)上述資料回答下列問題: (1)當(dāng)當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額為多少元? (2) 當(dāng)期可抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅為多少元? (3)該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅合計(jì)為多少元?
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2023-11-06
小規(guī)模的增值稅超過起點(diǎn)交了增值稅。最后怎么結(jié)轉(zhuǎn)讓增值稅平
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2019-05-22
老師,您好,我們企業(yè)是營改增小規(guī)模納稅人,上月開具了10.3萬的技術(shù)服務(wù)費(fèi)普通發(fā)票,這個(gè)月報(bào)稅的話增值稅是3000元,還可以通過增加成本費(fèi)用等抵減一部分嗎?
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2015-01-18
減免增值稅是指免征增值稅嗎?
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2017-02-17
如何計(jì)提增值稅 再發(fā)放增值稅
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2017-12-01
增值稅開30萬,要不要交增值稅
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2019-08-26
不交增值稅還要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
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2017-10-09
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