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老師好,我們補(bǔ)繳了去年無票收入的增值稅,賬套用的是小企業(yè)會(huì)計(jì),沒有以前年度損益,我分錄這樣寫對(duì)嗎? 計(jì)提增值稅時(shí):借:現(xiàn)金,貸:主營(yíng)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅, 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)時(shí);借:主營(yíng)收入,貸:未分配利潤(rùn) 計(jì)提附稅,借:附加稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育,地方教育, 繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-城建等,貸銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)時(shí),借:未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
9月份去拿八月份的水費(fèi)收據(jù)和支出了,應(yīng)當(dāng)放入那個(gè)月記賬
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2017-09-06
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額,那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢?
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2019-01-31
房地產(chǎn)會(huì)計(jì)中收到全額的房款時(shí)貸方做全部的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)出到未到增值稅科目
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2018-07-11
鄒老師,結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅后,未交增值稅是負(fù)數(shù),就這樣放著還是要再結(jié)轉(zhuǎn)一下到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅啊?
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2019-10-08
進(jìn)口貨物 收到進(jìn)口關(guān)稅 進(jìn)口增值稅專用繳款書 未交稅 本月已經(jīng)勾選進(jìn)口增值稅怎么做分錄
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2021-11-11
會(huì)計(jì)之前做賬,沒有將進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,月底轉(zhuǎn)出至未交增值稅,長(zhǎng)此以往,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)堆了一堆數(shù)。請(qǐng)問:1,是不是應(yīng)該月末將進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出至未交增值稅?問題2,長(zhǎng)此以往,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)都有數(shù),而且銷項(xiàng)數(shù)多。怎么寫分錄能降銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)都為0,而且不影響未交增值稅數(shù)額
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2019-02-12
物業(yè)公司4月升為一般納稅人,2月小規(guī)模時(shí)確認(rèn)的電費(fèi)做錯(cuò)了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因?yàn)闆_減收入報(bào)稅時(shí)沖減16點(diǎn)稅額,應(yīng)怎么做賬怎么報(bào)稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司,開廢物治理勞務(wù)發(fā)票,記賬借應(yīng)收 貸主營(yíng)收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會(huì)計(jì)分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資,設(shè)備折舊還有什么?
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2020-04-28
老師,進(jìn)項(xiàng)稅我們付貨款時(shí)已經(jīng)付了,可做結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)為什么是要做成:-轉(zhuǎn)出(未交)增值稅。里面的未交要怎么理解?
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2016-09-24
發(fā)票交了增值稅.季度未超過30萬,可以免交3個(gè)附加稅,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不呢?
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2017-07-03
下圖中的期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))是什么意思,這是增值稅納稅申報(bào)的主表
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2017-07-24
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1367.25(貸方)之前兩任會(huì)計(jì)都這么一直掛賬2年多,怎么做呢?
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2018-11-03
房地產(chǎn)企業(yè),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額均未抵扣,每個(gè)月需要把做的進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目嗎
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2018-07-19
老師,這個(gè)月交上個(gè)月的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)~未見增值稅 貸銀行存款 是這個(gè)分錄對(duì)吧? 我剛到一個(gè)新單位,用的是 應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅費(fèi) 這樣是不是不行?
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2020-06-12
去年做的一張其他業(yè)務(wù)收入的憑證,當(dāng)時(shí)做的貸方其它業(yè)務(wù)收入里的錢包含了一筆稅金,但是沒提出了當(dāng)未交增值稅中,現(xiàn)在補(bǔ)了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來單獨(dú)出一張未交這筆的憑證,其實(shí)這張發(fā)票按理我應(yīng)該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務(wù)收入;應(yīng)付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務(wù)收入。請(qǐng)問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
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2018-10-26
小規(guī)模納稅人,5月末結(jié)賬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是否不用管,季度末未超過30萬,一次轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,超過30萬,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
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2019-06-18
之前有一部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票已做賬,本月認(rèn)證了,摘要怎么寫?分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額分錄對(duì)嗎?
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2018-07-11
我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報(bào)表填列呢?增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應(yīng)退補(bǔ)稅額填寫出科目余額表的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計(jì),期末余額呢?
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2019-04-29
一般納稅人本月交上月的增值稅的分錄是,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅……貸銀行存款;那上個(gè)月不要做一筆計(jì)提的分錄嗎?請(qǐng)問該怎么做,還有為什么只有增值稅只做計(jì)提,城建附加為什么不用做計(jì)提
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2018-07-09
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