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請問現(xiàn)在有未交增值稅16.69,我需要計提業(yè)務(wù)稅金及附加嗎 請問這是業(yè)務(wù)外收入產(chǎn)生的未交增值稅16.69,主營業(yè)務(wù)稅金及附加可以計提嗎,計提的分錄是怎樣的呢
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2022-04-06
會計之前做賬,沒有將進項稅,銷項稅,月底轉(zhuǎn)出至未交增值稅,長此以往,進項,銷項堆了一堆數(shù)。請問:1,是不是應(yīng)該月末將進項,銷項轉(zhuǎn)出至未交增值稅?問題2,長此以往,現(xiàn)在進項,銷項都有數(shù),而且銷項數(shù)多。怎么寫分錄能降銷項,進項都為0,而且不影響未交增值稅數(shù)額
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2019-02-12
老師好,我們補繳了去年無票收入的增值稅,賬套用的是小企業(yè)會計,沒有以前年度損益,我分錄這樣寫對嗎? 計提增值稅時:借:現(xiàn)金,貸:主營收入,貸:應(yīng)交稅費-增值稅, 繳納時,借:應(yīng)交稅費-增值稅,貸:銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤時;借:主營收入,貸:未分配利潤 計提附稅,借:附加稅,貸:應(yīng)交稅費-城建稅,教育,地方教育, 繳納時借應(yīng)交稅費-城建等,貸銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤時,借:未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
房地產(chǎn)會計中收到全額的房款時貸方做全部的應(yīng)交增值稅銷項怎么轉(zhuǎn)出到未到增值稅科目
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2018-07-11
鄒老師,結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅后,未交增值稅是負數(shù),就這樣放著還是要再結(jié)轉(zhuǎn)一下到待抵扣進項稅啊?
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2019-10-08
進口貨物 收到進口關(guān)稅 進口增值稅專用繳款書 未交稅 本月已經(jīng)勾選進口增值稅怎么做分錄
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2021-11-11
物業(yè)公司4月升為一般納稅人,2月小規(guī)模時確認的電費做錯了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因為沖減收入報稅時沖減16點稅額,應(yīng)怎么做賬怎么報稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司,開廢物治理勞務(wù)發(fā)票,記賬借應(yīng)收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會計分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資,設(shè)備折舊還有什么?
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2020-04-28
一般納稅人本月交上月的增值稅的分錄是,借應(yīng)交增值稅-未交增值稅……貸銀行存款;那上個月不要做一筆計提的分錄嗎?請問該怎么做,還有為什么只有增值稅只做計提,城建附加為什么不用做計提
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2018-07-09
發(fā)票交了增值稅.季度未超過30萬,可以免交3個附加稅,申報的時候申報不呢?
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2017-07-03
下圖中的期初未交稅額(多交為負數(shù))是什么意思,這是增值稅納稅申報的主表
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2017-07-24
應(yīng)交稅費-未交增值稅 1367.25(貸方)之前兩任會計都這么一直掛賬2年多,怎么做呢?
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2018-11-03
去年做的一張其他業(yè)務(wù)收入的憑證,當時做的貸方其它業(yè)務(wù)收入里的錢包含了一筆稅金,但是沒提出了當未交增值稅中,現(xiàn)在補了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來單獨出一張未交這筆的憑證,其實這張發(fā)票按理我應(yīng)該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務(wù)收入;應(yīng)付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務(wù)收入。請問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
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2018-10-26
房地產(chǎn)企業(yè),認證的進項發(fā)票稅額均未抵扣,每個月需要把做的進項稅額從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目嗎
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2018-07-19
老師,這個月交上個月的增值稅 借應(yīng)交稅費~未見增值稅 貸銀行存款 是這個分錄對吧? 我剛到一個新單位,用的是 應(yīng)交稅費~已交稅費 這樣是不是不行?
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2020-06-12
我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報表填列呢?增值稅申報表銷項稅額,進項稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應(yīng)退補稅額填寫出科目余額表的銷項稅額,進項稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計,期末余額呢?
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2019-04-29
老師,進項稅我們付貨款時已經(jīng)付了,可做結(jié)轉(zhuǎn)時為什么是要做成:-轉(zhuǎn)出(未交)增值稅。里面的未交要怎么理解?
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2016-09-24
老師,2月份進>銷,有個結(jié)轉(zhuǎn)的減免稅額280在借方,3月份銷>進,需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅里面嗎?
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2023-03-20
老師,課本說小規(guī)模納稅人只需要在應(yīng)交稅金下設(shè)置應(yīng)交增值稅明細科目,不需要像一般納稅人一樣設(shè)置應(yīng)交增值稅、未交增值稅、預(yù)交增值稅等明細科目,但財務(wù)軟件安裝時已自動按一般納稅人在應(yīng)交稅金下設(shè)置了多個明細科目,,我公司暫時為小規(guī)模,但后期會變成一般納稅人,那我現(xiàn)在核算增值稅時該選哪個
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2017-07-31
現(xiàn)在的單位是核定增收,就是費用的進項稅可以抵扣,原材料的進項稅不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的數(shù),這個算好后的稅怎么做賬 借:應(yīng)交增值稅—銷項稅額 貸:應(yīng)交增值稅—進項稅額 應(yīng)交增值稅—未交增值稅額 應(yīng)交增值稅—核定稅額 這是月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時 進項稅額是費用的進項稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
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