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老師好,我們補繳了去年無票收入的增值稅,賬套用的是小企業會計,沒有以前年度損益,我分錄這樣寫對嗎? 計提增值稅時:借:現金,貸:主營收入,貸:應交稅費-增值稅, 繳納時,借:應交稅費-增值稅,貸:銀行, 結轉到未分配利潤時;借:主營收入,貸:未分配利潤 計提附稅,借:附加稅,貸:應交稅費-城建稅,教育,地方教育, 繳納時借應交稅費-城建等,貸銀行, 結轉未分配利潤時,借:未分配利潤,貸:應交稅費-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
房地產會計中收到全額的房款時貸方做全部的應交增值稅銷項怎么轉出到未到增值稅科目
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2018-07-11
鄒老師,結轉完增值稅后,未交增值稅是負數,就這樣放著還是要再結轉一下到待抵扣進項稅啊?
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2019-10-08
進口貨物 收到進口關稅 進口增值稅專用繳款書 未交稅 本月已經勾選進口增值稅怎么做分錄
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2021-11-11
物業公司4月升為一般納稅人,2月小規模時確認的電費做錯了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因為沖減收入報稅時沖減16點稅額,應怎么做賬怎么報稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司,開廢物治理勞務發票,記賬借應收 貸主營收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會計分錄是什么?結轉成本怎么做分錄?成本主要是工資,設備折舊還有什么?
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2020-04-28
發票交了增值稅.季度未超過30萬,可以免交3個附加稅,申報的時候申報不呢?
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2017-07-03
下圖中的期初未交稅額(多交為負數)是什么意思,這是增值稅納稅申報的主表
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2017-07-24
應交稅費-未交增值稅 1367.25(貸方)之前兩任會計都這么一直掛賬2年多,怎么做呢?
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2018-11-03
一般納稅人本月交上月的增值稅的分錄是,借應交增值稅-未交增值稅……貸銀行存款;那上個月不要做一筆計提的分錄嗎?請問該怎么做,還有為什么只有增值稅只做計提,城建附加為什么不用做計提
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2018-07-09
房地產企業,認證的進項發票稅額均未抵扣,每個月需要把做的進項稅額從應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉到應交稅費-轉出多交增值稅科目嗎
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2018-07-19
老師,這個月交上個月的增值稅 借應交稅費~未見增值稅 貸銀行存款 是這個分錄對吧? 我剛到一個新單位,用的是 應交稅費~已交稅費 這樣是不是不行?
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2020-06-12
去年做的一張其他業務收入的憑證,當時做的貸方其它業務收入里的錢包含了一筆稅金,但是沒提出了當未交增值稅中,現在補了一張發票,我現在要拿出來單獨出一張未交這筆的憑證,其實這張發票按理我應該做:借方銀行存款,貸方:其他業務收入;應付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業務收入。請問這張發票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
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2018-10-26
老師,進項稅我們付貨款時已經付了,可做結轉時為什么是要做成:-轉出(未交)增值稅。里面的未交要怎么理解?
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2016-09-24
我想知道我的科目余額表的應交稅費科目是否正確,怎么根據增值稅稅申報表填列呢?增值稅申報表銷項稅額,進項稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應退補稅額填寫出科目余額表的銷項稅額,進項稅額,轉出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計,期末余額呢?
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2019-04-29
老師,課本說小規模納稅人只需要在應交稅金下設置應交增值稅明細科目,不需要像一般納稅人一樣設置應交增值稅、未交增值稅、預交增值稅等明細科目,但財務軟件安裝時已自動按一般納稅人在應交稅金下設置了多個明細科目,,我公司暫時為小規模,但后期會變成一般納稅人,那我現在核算增值稅時該選哪個
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2017-07-31
老師,2月份進>銷,有個結轉的減免稅額280在借方,3月份銷>進,需要交稅,我還需要做分錄把2月份280結轉到應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅里面嗎?
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2023-03-20
現在的單位是核定增收,就是費用的進項稅可以抵扣,原材料的進項稅不能抵扣,是核定算好后,抵扣算好后的數,這個算好后的稅怎么做賬 借:應交增值稅—銷項稅額 貸:應交增值稅—進項稅額 應交增值稅—未交增值稅額 應交增值稅—核定稅額 這是月末結轉增值稅時 進項稅額是費用的進項稅額 核定稅額是原材料可以抵扣的稅額 這個核定稅額用什么科目平呢
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2021-12-26
我們買的產品是技術,對方給我們開3個點(他們有優惠)的技術服務費,我們卻是作為產品把東西賣出去,需要給客戶開13個點稅的票,這種問題怎么處理,稅金太高了
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2019-05-30
我現在剛接手這家公司,這家工資是次月發放,例如7月工資,8月才發放,以前會計是發放月才計提工資費用,這個需要調整嗎? 另外,管理人員申報個稅與業務部門不同步。
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2020-11-16
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