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老師,我想請問下進(jìn)項、銷項、進(jìn)項轉(zhuǎn)出的做賬過程,我現(xiàn)在是這樣做,老師您看是不是錯了,認(rèn)證以后就是做進(jìn)項和銷項的結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目,然后再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,需要進(jìn)項轉(zhuǎn)出的我是余額在借方就不管了,是這樣嗎,還是也要轉(zhuǎn)到未交增值稅
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2018-12-29
上期留抵 235.86 本月進(jìn)項28797.28 銷項89903.46 購買稅控盤480 增值稅計提分錄怎么做 用結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
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2018-07-10
老師,如果銷項減進(jìn)項的差額為負(fù)數(shù),代表不用繳納增值稅,那么還有做轉(zhuǎn)出未交增值稅這步嗎
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2019-05-07
老師好,我們補(bǔ)繳了去年無票收入的增值稅,賬套用的是小企業(yè)會計,沒有以前年度損益,我分錄這樣寫對嗎? 計提增值稅時:借:現(xiàn)金,貸:主營收入,貸:應(yīng)交稅費-增值稅, 繳納時,借:應(yīng)交稅費-增值稅,貸:銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤時;借:主營收入,貸:未分配利潤 計提附稅,借:附加稅,貸:應(yīng)交稅費-城建稅,教育,地方教育, 繳納時借應(yīng)交稅費-城建等,貸銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤時,借:未分配利潤,貸:應(yīng)交稅費-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
會計之前做賬,沒有將進(jìn)項稅,銷項稅,月底轉(zhuǎn)出至未交增值稅,長此以往,進(jìn)項,銷項堆了一堆數(shù)。請問:1,是不是應(yīng)該月末將進(jìn)項,銷項轉(zhuǎn)出至未交增值稅?問題2,長此以往,現(xiàn)在進(jìn)項,銷項都有數(shù),而且銷項數(shù)多。怎么寫分錄能降銷項,進(jìn)項都為0,而且不影響未交增值稅數(shù)額
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2019-02-12
既然已交稅金和未交稅金都沒有余額,那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢?
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2019-01-31
房地產(chǎn)會計中收到全額的房款時貸方做全部的應(yīng)交增值稅銷項怎么轉(zhuǎn)出到未到增值稅科目
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2018-07-11
鄒老師,結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅后,未交增值稅是負(fù)數(shù),就這樣放著還是要再結(jié)轉(zhuǎn)一下到待抵扣進(jìn)項稅啊?
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2019-10-08
進(jìn)口貨物 收到進(jìn)口關(guān)稅 進(jìn)口增值稅專用繳款書 未交稅 本月已經(jīng)勾選進(jìn)口增值稅怎么做分錄
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2021-11-11
老師,進(jìn)項稅我們付貨款時已經(jīng)付了,可做結(jié)轉(zhuǎn)時為什么是要做成:-轉(zhuǎn)出(未交)增值稅。里面的未交要怎么理解?
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2016-09-24
發(fā)票交了增值稅.季度未超過30萬,可以免交3個附加稅,申報的時候申報不呢?
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2017-07-03
下圖中的期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))是什么意思,這是增值稅納稅申報的主表
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2017-07-24
應(yīng)交稅費-未交增值稅 1367.25(貸方)之前兩任會計都這么一直掛賬2年多,怎么做呢?
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2018-11-03
小規(guī)模納稅人,5月末結(jié)賬,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅是否不用管,季度末未超過30萬,一次轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,超過30萬,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
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2019-06-18
之前有一部分未認(rèn)證的進(jìn)項票已做賬,本月認(rèn)證了,摘要怎么寫?分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅額分錄對嗎?
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2018-07-11
房地產(chǎn)企業(yè),認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票稅額均未抵扣,每個月需要把做的進(jìn)項稅額從應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目嗎
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2018-07-19
老師,這個月交上個月的增值稅 借應(yīng)交稅費~未見增值稅 貸銀行存款 是這個分錄對吧? 我剛到一個新單位,用的是 應(yīng)交稅費~已交稅費 這樣是不是不行?
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2020-06-12
老師,跨境電商出口會涉及的哪些稅?去什么還有消費稅,出口某些國家有,某些國家沒有。我是不是還要交接國外的稅收政策? 我聽說跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過100萬安3%征收所得稅,超過按10%。是嗎?
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2020-12-11
老額,我想問下,我有個分公司,現(xiàn)在報企業(yè)所得稅的時候為啥我不能選小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
去年做的一張其他業(yè)務(wù)收入的憑證,當(dāng)時做的貸方其它業(yè)務(wù)收入里的錢包含了一筆稅金,但是沒提出了當(dāng)未交增值稅中,現(xiàn)在補(bǔ)了一張發(fā)票,我現(xiàn)在要拿出來單獨出一張未交這筆的憑證,其實這張發(fā)票按理我應(yīng)該做:借方銀行存款,貸方:其他業(yè)務(wù)收入;應(yīng)付稅金。但是我之前就只做了借方銀行存款,貸方其他業(yè)務(wù)收入。請問這張發(fā)票里面的稅金我該如何做一張未交稅金的憑證?
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2018-10-26
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