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物業(yè)公司4月升為一般納稅人,2月小規(guī)模時(shí)確認(rèn)的電費(fèi)做錯(cuò)了,多記了收入,本月要沖減收入,還能沖減稅額么,因?yàn)闆_減收入報(bào)稅時(shí)沖減16點(diǎn)稅額,應(yīng)怎么做賬怎么報(bào)稅
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2018-09-06
固體廢物治理公司,開(kāi)廢物治理勞務(wù)發(fā)票,記賬借應(yīng)收 貸主營(yíng)收(銷稅)。那收到的廢料需要入賬嗎,會(huì)計(jì)分錄是什么?結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做分錄?成本主要是工資,設(shè)備折舊還有什么?
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2020-04-28
一般納稅人。因?yàn)槠綍r(shí)賬務(wù)比較簡(jiǎn)單,所以在處理增值稅相關(guān)問(wèn)題的時(shí)候我沒(méi)用太多二級(jí)科目。平時(shí)收到專票以后,我會(huì)根據(jù)勾選后的數(shù)據(jù)做賬,就直接借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存等。有收入時(shí),借:銀存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。現(xiàn)在要報(bào)稅,我的進(jìn)項(xiàng)票比較充足,是不是不要做任何會(huì)計(jì)處理啊?如果進(jìn)項(xiàng)不足,需要補(bǔ)交一部分銷項(xiàng)稅對(duì)吧。是直接進(jìn)行繳納時(shí)做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存嗎?還是需要未交增值稅科目轉(zhuǎn)一下?
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2017-10-24
9月份去拿八月份的水費(fèi)收據(jù)和支出了,應(yīng)當(dāng)放入那個(gè)月記賬
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2017-09-06
老師好,我們補(bǔ)繳了去年無(wú)票收入的增值稅,賬套用的是小企業(yè)會(huì)計(jì),沒(méi)有以前年度損益,我分錄這樣寫對(duì)嗎? 計(jì)提增值稅時(shí):借:現(xiàn)金,貸:主營(yíng)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅, 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)時(shí);借:主營(yíng)收入,貸:未分配利潤(rùn) 計(jì)提附稅,借:附加稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育,地方教育, 繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-城建等,貸銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)時(shí),借:未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
房地產(chǎn)會(huì)計(jì)中收到全額的房款時(shí)貸方做全部的應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)出到未到增值稅科目
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2018-07-11
鄒老師,結(jié)轉(zhuǎn)完增值稅后,未交增值稅是負(fù)數(shù),就這樣放著還是要再結(jié)轉(zhuǎn)一下到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅啊?
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2019-10-08
進(jìn)口貨物 收到進(jìn)口關(guān)稅 進(jìn)口增值稅專用繳款書 未交稅 本月已經(jīng)勾選進(jìn)口增值稅怎么做分錄
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2021-11-11
既然已交稅金和未交稅金都沒(méi)有余額,那應(yīng)該如何查看我今年一共交了多少增值稅呢?
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2019-01-31
發(fā)票交了增值稅.季度未超過(guò)30萬(wàn),可以免交3個(gè)附加稅,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)不呢?
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2017-07-03
下圖中的期初未交稅額(多交為負(fù)數(shù))是什么意思,這是增值稅納稅申報(bào)的主表
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2017-07-24
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1367.25(貸方)之前兩任會(huì)計(jì)都這么一直掛賬2年多,怎么做呢?
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2018-11-03
老師,跨境電商出口會(huì)涉及的哪些稅?去什么還有消費(fèi)稅,出口某些國(guó)家有,某些國(guó)家沒(méi)有。我是不是還要交接國(guó)外的稅收政策? 我聽(tīng)說(shuō)跨境電商的所得稅是:年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)安3%征收所得稅,超過(guò)按10%。是嗎?
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2020-12-11
老師,進(jìn)項(xiàng)稅我們付貨款時(shí)已經(jīng)付了,可做結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)為什么是要做成:-轉(zhuǎn)出(未交)增值稅。里面的未交要怎么理解?
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2016-09-24
老額,我想問(wèn)下,我有個(gè)分公司,現(xiàn)在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候?yàn)樯段也荒苓x小微企業(yè)的,稅率25,我們分公司是小規(guī)模,現(xiàn)在稅管員要問(wèn)我們和總公司是啥子關(guān)系,我怎么寫證明啊
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2019-07-11
房地產(chǎn)企業(yè),認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額均未抵扣,每個(gè)月需要把做的進(jìn)項(xiàng)稅額從應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出多交增值稅科目嗎
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2018-07-19
老師,這個(gè)月交上個(gè)月的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)~未見(jiàn)增值稅 貸銀行存款 是這個(gè)分錄對(duì)吧? 我剛到一個(gè)新單位,用的是 應(yīng)交稅費(fèi)~已交稅費(fèi) 這樣是不是不行?
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2020-06-12
小規(guī)模納稅人,5月末結(jié)賬,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅是否不用管,季度末未超過(guò)30萬(wàn),一次轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入,超過(guò)30萬(wàn),借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,貸銀行存款
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2019-06-18
之前有一部分未認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票已做賬,本月認(rèn)證了,摘要怎么寫?分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額分錄對(duì)嗎?
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2018-07-11
我想知道我的科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)科目是否正確,怎么根據(jù)增值稅稅申報(bào)表填列呢?增值稅申報(bào)表銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留底(有或無(wú)),期末留底(有或無(wú)),應(yīng)退補(bǔ)稅額填寫出科目余額表的銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計(jì),期末余額呢?
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2019-04-29
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