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老師,請(qǐng)問(wèn)我企業(yè)是一般納稅人,2018年6月的買(mǎi)車發(fā)票今年3月才到,2018年租房的發(fā)票今年3月才到,租房的屬期2018.9月到2019.4月,這些發(fā)票我該怎么入賬,怎么填匯算清繳報(bào)表?
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2019-05-24
現(xiàn)在在一家建筑公司 是個(gè)小規(guī)模納稅人 季度申報(bào)國(guó)稅 他們?cè)?月份開(kāi)了40萬(wàn)的票 是4月份申報(bào)的時(shí)候繳稅嗎 需要繳多少稅 地稅是每月申報(bào) 這個(gè)月要繳多少地稅
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2017-03-03
一般納稅人生產(chǎn)鉛筆出口愛(ài)爾蘭,通過(guò)義烏服務(wù)公司境內(nèi)發(fā)貨,申報(bào)單位是寧波順佳報(bào)關(guān)公司,出口金額是7726美元問(wèn):我先要開(kāi)具一張電子普票嗎?然后再申請(qǐng)出口退稅嗎
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2020-04-30
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅, 第一季度有代開(kāi)增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬(wàn)元,已交稅款。未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出 第二季度未開(kāi)發(fā)票,未申報(bào)增值稅報(bào)表,當(dāng)時(shí)報(bào)表沒(méi)有帶出, 第三季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。報(bào)表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。 第四季度未開(kāi)發(fā)票,零申報(bào)增值稅報(bào)表,本年累計(jì)也是零。 現(xiàn)在要補(bǔ)申報(bào)第一季度的增值稅報(bào)表,第二季至第四季度的增值稅報(bào)表也要改嗎?
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2022-01-26
A公司為增值稅一般納稅人,增值稅稅率13%,2023年5月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(月初應(yīng)交稅費(fèi)-未賬戶貸方余額25000元): (1) 購(gòu)入原材料 10萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票注明稅款13000元,貨款已付,材料已驗(yàn)收入庫(kù),增值稅專用過(guò)認(rèn)證。 (2)銷售商品 40萬(wàn)元,增值稅專用發(fā)票注明稅款52000元,貨已發(fā)出,款未收到。(3)用銀行存款交納當(dāng)月增值稅3萬(wàn)元,交納上月增值稅25000元。要求: (1)編制A公司上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。(2)月末計(jì)算本月應(yīng)納增值稅稅額。 (3)計(jì)算月終轉(zhuǎn)出應(yīng)交未交增值稅額,并作出會(huì)計(jì)分錄。(金額單位用元表示)
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2024-06-12
小Gz公司為增值稅一般納稅人,適用稅率為 13%。該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1購(gòu)入不需要安裝的機(jī)床一合,不含稅價(jià)款 99450 元,含稅運(yùn)費(fèi) 6000元(增值稅稅率為9%)。 款項(xiàng)己文付,機(jī)場(chǎng)已交付生產(chǎn)車間使用。(2),企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票一張,購(gòu)入一臺(tái)需要安裝的生 產(chǎn)設(shè)備,不含稅價(jià)款250000元。含稅運(yùn)費(fèi) 4500 元(增值稅稅率 9%)。該設(shè)各由銷售方負(fù)責(zé)安 裝,安裝完畢后支付的安裝調(diào)試費(fèi)為含稅 26000 元(增值稅稅率為 9%)。(3)上述需要安裝的 生產(chǎn)設(shè)備安裝完畢,交付生產(chǎn)車間使用。 要求:根據(jù)以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)資料,編制相關(guān)的會(huì)計(jì)分錄。(15分)
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2022-04-09
將預(yù)付款100萬(wàn),轉(zhuǎn)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,按60個(gè)月來(lái)攤,分錄點(diǎn)做
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2017-12-21
老師,增值稅進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)年底都要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額在會(huì)計(jì)處理中,確實(shí)會(huì)出現(xiàn)在年終結(jié)轉(zhuǎn)的情況,但具體操作要根據(jù)實(shí)際情況來(lái)進(jìn)行,這里簡(jiǎn)單說(shuō)明一下: 1. **增值稅銷項(xiàng)稅額**,是指企業(yè)銷售商品、提供勞務(wù)或無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)等應(yīng)稅行為收取的稅額,會(huì)在企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”科目。 2. **增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額**,是指企業(yè)購(gòu)進(jìn)貨物或接受應(yīng)稅勞務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)等支付的稅額,會(huì)在企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中記入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”科目。 到了年底,需對(duì)這些稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)處理: - 如果銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,多出來(lái)的部分為應(yīng)納稅額,會(huì)計(jì)分錄通常是借記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額”、貸記“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額”和“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”; - 如果進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,多出來(lái)的部分可以抵扣以后期間的銷項(xiàng)稅額,如果相關(guān)稅法允許退稅,也可以辦理退稅手續(xù)。 平時(shí)我們每個(gè)月的銷項(xiàng)比進(jìn)項(xiàng)大的,已經(jīng)通過(guò)借: 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅處理
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2024-02-26
這樣理解的,不知道對(duì)不對(duì)?我上個(gè)月的收入總的是94406,借:銀行存款94406 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 91656.31 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69,月底了,就該計(jì)提稅金:借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額2749.69 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。那么又該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?還有一個(gè)問(wèn)題就是城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子都是在下個(gè)月才打印出來(lái)的,那么上個(gè)月是否也要計(jì)提城市維護(hù)建設(shè)稅呢?如果在下個(gè)月城市維護(hù)建設(shè)稅和增值稅的單子打印出來(lái)后,我就直接交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額27
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2017-09-13
老項(xiàng)目未評(píng)審、未開(kāi)發(fā)票,但上月已先按合同一半價(jià)款交了增值稅,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?
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2019-07-07
2019年1月份購(gòu)進(jìn)材料,沒(méi)有認(rèn)證!分錄:借:原材料31474.23 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 5035.88貸:銀行存款36510.112月份專票認(rèn)證!分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5035.88 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額5035.882月份銷售材料!分錄:借:銀行存款50552.46 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入43579.69 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6972.77結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))6972.77 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))5035.88 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1936.89
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2019-02-19
老師你好,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在那些行業(yè)小規(guī)模可以開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,是不是小規(guī)模納稅人開(kāi)具增值稅專用發(fā)票都要交納增值稅呢,如果月度不含稅收入未超過(guò)3萬(wàn)元,季度未超過(guò)9萬(wàn)元也要交納是嗎?
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2018-12-20
1329.36的應(yīng)交增值稅是多少
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2024-04-09
小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅問(wèn)題的處理;如果季度開(kāi)的普通發(fā)票超過(guò)9萬(wàn),增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅;如果季度不超過(guò)9萬(wàn),增值稅不需要結(jié)轉(zhuǎn);如果是代開(kāi)的增值稅專用發(fā)票,在繳納增值稅的時(shí)候,不結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,直接繳納增值稅;上面的處理有問(wèn)題嗎?
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2019-01-08
9月份去拿八月份的水費(fèi)收據(jù)和支出了,應(yīng)當(dāng)放入那個(gè)月記賬
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2017-09-06
一般納稅人。因?yàn)槠綍r(shí)賬務(wù)比較簡(jiǎn)單,所以在處理增值稅相關(guān)問(wèn)題的時(shí)候我沒(méi)用太多二級(jí)科目。平時(shí)收到專票以后,我會(huì)根據(jù)勾選后的數(shù)據(jù)做賬,就直接借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存等。有收入時(shí),借:銀存 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。現(xiàn)在要報(bào)稅,我的進(jìn)項(xiàng)票比較充足,是不是不要做任何會(huì)計(jì)處理啊?如果進(jìn)項(xiàng)不足,需要補(bǔ)交一部分銷項(xiàng)稅對(duì)吧。是直接進(jìn)行繳納時(shí)做借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀存嗎?還是需要未交增值稅科目轉(zhuǎn)一下?
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2017-10-24
會(huì)計(jì)之前做賬,沒(méi)有將進(jìn)項(xiàng)稅,銷項(xiàng)稅,月底轉(zhuǎn)出至未交增值稅,長(zhǎng)此以往,進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)堆了一堆數(shù)。請(qǐng)問(wèn):1,是不是應(yīng)該月末將進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)轉(zhuǎn)出至未交增值稅?問(wèn)題2,長(zhǎng)此以往,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)都有數(shù),而且銷項(xiàng)數(shù)多。怎么寫(xiě)分錄能降銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)都為0,而且不影響未交增值稅數(shù)額
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2019-02-12
老師好,我們補(bǔ)繳了去年無(wú)票收入的增值稅,賬套用的是小企業(yè)會(huì)計(jì),沒(méi)有以前年度損益,我分錄這樣寫(xiě)對(duì)嗎? 計(jì)提增值稅時(shí):借:現(xiàn)金,貸:主營(yíng)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅, 繳納時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅,貸:銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)時(shí);借:主營(yíng)收入,貸:未分配利潤(rùn) 計(jì)提附稅,借:附加稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育,地方教育, 繳納時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-城建等,貸銀行, 結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)時(shí),借:未分配利潤(rùn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-城建、教育、地方教育
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2024-10-29
我們家現(xiàn)在的賬務(wù)比較少,在想可以不設(shè)置轉(zhuǎn)出未交增值稅明細(xì)科目嗎?月底結(jié)轉(zhuǎn)的話,直接轉(zhuǎn)到未交增值稅里面。因?yàn)槲覀兗沂莿趧?wù)公司,進(jìn)項(xiàng)很少,幾乎沒(méi)有
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2018-10-16
未達(dá)起征點(diǎn)小規(guī)模納稅人,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入 是公司的,等到申報(bào)年度企業(yè)所得稅,營(yíng)業(yè)外收入要填那個(gè)附表,附表中哪一行
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2020-04-27
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