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老師你好,請(qǐng)問下19年2季度,企業(yè)所得稅申報(bào)本應(yīng)交稅,但是申報(bào)的時(shí)候,系統(tǒng)彌補(bǔ)以前年前損益調(diào)整,本季度不交稅。請(qǐng)問下,我的賬應(yīng)該怎么做呢,我先是計(jì)提本季度應(yīng)交的企業(yè)所得稅,然后怎么做呢?是在6月份做,還是7月份的賬面做以前年度損益調(diào)整呢?
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2019-08-07
老師 什么情況下“以前年度損益調(diào)整科目“ 對(duì)方科目 遞延所得稅資產(chǎn) 、什么時(shí)候確認(rèn)不確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn) 直接計(jì)入是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅呢?
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2019-11-24
請(qǐng)問老師,企業(yè)所得稅季報(bào)彌補(bǔ)以前年度虧損在哪里填?主表里邊不能填哦
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2020-07-13
老師,我現(xiàn)在注銷的話,清算企業(yè)所得稅申報(bào)中彌補(bǔ)以前年度虧損填哪個(gè)數(shù)
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2022-04-15
咨詢下 企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)表中 減彌補(bǔ)以前年度虧損在哪里填寫 主表中不能手寫
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2020-07-10
老師,企業(yè)所得稅季報(bào),可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?
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2021-10-09
企業(yè)所得稅季報(bào),現(xiàn)在第一個(gè)季度是盈利的。但上一年度是虧損的,是不是要把上一年度虧損的金額填入彌補(bǔ)以前年度虧損。這樣就可以不用交企業(yè)所得稅了是嗎?
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2019-04-04
老師,稅務(wù)局稽查后我公司補(bǔ)繳17年所得稅,這個(gè)分錄怎么做?我做的分錄是借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交企業(yè)所得稅,借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整,借應(yīng)交所得稅貸銀行存款,這樣做完后資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表勾稽不平
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2020-04-04
使用壽命不確定的無形資產(chǎn) 會(huì)計(jì)處理上 不進(jìn)行攤銷 如果在日后事項(xiàng)期間(年報(bào)未報(bào)出)發(fā)現(xiàn)差錯(cuò) 做一筆更正分錄 借:累計(jì)攤銷120 貸:以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用120 假定所得稅率25% 那么是否同時(shí)需要做一筆 借:以前年度損益調(diào)整-所得稅費(fèi)用120*0.25=30 貸 遞延所得稅負(fù)債30?
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2019-07-13
2020年企業(yè)所得稅申報(bào),彌補(bǔ)以前年度虧損是不可編輯的狀態(tài),這個(gè)數(shù)據(jù)要在哪填寫呢?
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2020-04-09
老師,小規(guī)模企業(yè),今天發(fā)現(xiàn)去年第四季度所得稅(大約500+元)未計(jì)提,1月份賬暫未結(jié),是在1月補(bǔ)計(jì)提嗎?做借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?還是做借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅?
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2020-02-11
老師你好,企業(yè)所得稅季報(bào)中的彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)是現(xiàn)在填寫還是等到年底匯算清繳的時(shí)候填寫???
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2019-07-16
現(xiàn)在反結(jié)賬到2018年12月份,要調(diào)整一筆金額為營業(yè)外收入,是為了彌補(bǔ)以前年度虧損,如果調(diào)整了,不改第四季度所得稅報(bào)表,直接在年報(bào)里面填正確數(shù)字 可以嗎?
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2019-04-03
老師好,是不是企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候,如果是虧損,彌補(bǔ)以前年度虧損 就不會(huì)帶出來?
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2020-07-14
突然發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題,企業(yè)所得稅季報(bào)報(bào)表里,第三行應(yīng)該是利潤總額,后邊三個(gè)季度都填成了凈利潤,等于是一直少填了100多塊錢,這個(gè)100多,我能不能匯算清繳的時(shí)候,算到其他納稅調(diào)增里。我們?nèi)ツ暌恢辈唤凰枚悾说谝患径阮A(yù)繳了,后邊三個(gè)季度都是彌補(bǔ)以前年度虧損。
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2020-03-11
某企業(yè)于2007年6月8日對(duì)企業(yè)全部的固定資產(chǎn)進(jìn)行盤查,盤盈一臺(tái)7成新的機(jī)器設(shè)備,該設(shè)備同類產(chǎn)品市場價(jià)格為100 000元,企業(yè)所得稅稅率為33%,盈余公積提取比例為10%。      (1)借:固定資產(chǎn) 70 000        貸:以前年度損益調(diào)整 70 000   (2)借:以前年度損益調(diào)整 23 100        貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 23 100   (3)借:以前年度損益調(diào)整 46 900        貸:盈余公積 4 690          利潤分配——未分配
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2015-11-13
老師,2019年12月購入的5種設(shè)備合計(jì)金額400萬,可否這5個(gè)設(shè)備加起來,適用單位價(jià)值不超過500萬一次性扣除,形成遞延所得稅負(fù)債,但12月份未做 借所得稅費(fèi)用,貸遞延所得稅負(fù)債,可否在今年5月份補(bǔ)做分錄借:以前年度損益調(diào)整貸遞延所得稅負(fù)債呢?謝謝
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2020-05-23
如果季度利潤表本年累計(jì)金額為正數(shù),需要計(jì)算所得稅費(fèi)用嗎?但是以前年度是虧損的,季度預(yù)繳企業(yè)所得稅表彌補(bǔ)以前年度虧損后實(shí)際利潤為0
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2022-04-14
老師,請(qǐng)問在會(huì)計(jì)調(diào)整以前年度損益的時(shí)候,為什么有些調(diào)整會(huì)產(chǎn)生遞延所得稅?但有些卻會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交所得稅。 借 遞延所得稅資產(chǎn) 貸以前年度損益調(diào)整所得稅費(fèi)用。 還有一種是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 貸以前年度損益調(diào)整所得稅費(fèi)用。 什么時(shí)候會(huì)產(chǎn)生遞延,什么時(shí)候又會(huì)產(chǎn)生應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅呢?
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2019-08-22
這個(gè)月的企業(yè)所得稅季報(bào)中,以前年度損益調(diào)整是不是要把以前年度的虧損填上去?要向前填寫多少年的合計(jì)數(shù)嗎?
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2017-04-12
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