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老師 你好 我想問一下退稅開的增值稅發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)有什么區(qū)別嗎?退稅用哪一個聯(lián)?謝謝
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2016-06-08
增值稅12月認證一批進項票 留底了 想退稅 可以嗎 自己在網(wǎng)上就能退嗎 還是符合什么條件
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2021-12-27
請問去稅局代開的增值稅專用發(fā)票,已經(jīng)交了增值稅,后面又紅字沖了,但是交了的增值稅額沒有退,說是留抵,請問分錄應(yīng)該怎么做?
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2019-09-11
安置殘疾人就業(yè),享受增值稅即征即退,申報增值稅時主表怎么填?
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2019-10-20
本月在申報出口退稅軟件上申報出口退稅,本月開票,那是不是在下月申報增值稅時才填進項稅轉(zhuǎn)出和退稅額
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2018-09-09
A公司為增值稅一般納稅人,某月發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù): (1)5日,收到本市服裝廠通知,上月購入的工裝服500件每件少收5元,并補來增值稅專用發(fā)票,計列價款2 500元,增值稅稅額325元,開出轉(zhuǎn)賬支票支付了貨款。經(jīng)查,該批商品上月已售出200件,并已結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本。 (2)8日,收到本市日化廠通知,原購進的400箱沐浴液每箱多收10元,現(xiàn)已轉(zhuǎn)來紅字增值稅專用發(fā)票,退回多收價款4 000元,增值稅稅額520元,貨款已轉(zhuǎn)入銀行賬戶。經(jīng)查,該批商品已售出100箱,但尚未結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。 (3)15日,倉庫發(fā)現(xiàn)上月購進的工裝服中有50件存在質(zhì)量問題,經(jīng)協(xié)商,廠方同意退回,已轉(zhuǎn)出紅字增值稅專用發(fā)票,并通過銀行退回了價稅款1 695元。 要求:根據(jù)以上資料編制相應(yīng)的會計分錄。
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2020-06-21
銷售300組的商品給代理商,開了300組的發(fā)票給他們,現(xiàn)在他們剩12組未銷售出去,要退給我們,但是發(fā)票當初已開給他們了。一、這個是不是要我們開紅字發(fā)票給他們?二、這種情況紅字發(fā)票申請流程是怎樣的?
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2015-05-27
老師,貿(mào)易企業(yè)出口商品取得的增值稅進項票沒有做出口退稅而是做的內(nèi)銷抵扣,那這個賬務(wù)要怎么處理呢?
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2024-06-13
一月份有收入,進銷項抵扣未繳稅,現(xiàn)4月對方把票退回,說金額開錯,需要重開的金額比退回1月開出的票面金額少,這種情況造成4月增值稅實際是負數(shù),沒有繳納稅款,現(xiàn)在購買方要完稅證明才結(jié)賬,請問沒繳納稅款能開完稅證明嗎?
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2020-05-18
老師好!我方出口退稅涉及的進項發(fā)票做退稅認證,在報增值稅時未申報抵扣,次月,我方的供應(yīng)商將發(fā)票沖紅重開,我方下次申報增值稅時怎么填寫關(guān)于這張沖紅重開發(fā)票的信息
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2019-05-23
我們公司是一般納稅人,在2017年11月16日開給對方的增值稅專用發(fā)票有一張在對方勾選認證時提示為失控發(fā)票,現(xiàn)在已收到對方退回的兩聯(lián)發(fā)票,現(xiàn)在需要在增值稅申報表如何填寫這個數(shù)據(jù),在哪張表的哪一項填寫?
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2018-01-05
老師 您好 2021年 10月份JD上面買的東西開了增值稅發(fā)票,當時選了不抵扣當了普票用的,現(xiàn)在那個東西壞了,要求他們退貨。他叫退回發(fā)票,但是他說我們抵扣了要開紅字發(fā)票,我應(yīng)該怎么操作的呢,我沒抵扣,只了普票的。
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2022-04-02
我這個公司是增值稅即征即退項目,增值稅申報表填寫的即征即退項目一欄,但是一般項目那未交增值稅有數(shù)據(jù)還是負數(shù),就畫圈的這個系統(tǒng)自帶出來是這個,感覺不對。即征即退的未交增值稅都是正確的
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2020-07-14
請教一下,分期付款的機械設(shè)備分次取得發(fā)票,匯算清繳折舊的金額做了納稅調(diào)增,后續(xù)肯定又會陸續(xù)收到發(fā)票,怎麼處理的
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2021-05-29
留底退稅分錄這么做 借:應(yīng)收留抵稅額退稅款 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—留抵稅額退稅 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收留抵稅額退稅款。 那未交增值稅不是有余額
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2022-05-05
6月主營收入:546226.42 稅額:32773.58 當月有退回貨款,分錄:借主營收入67300 貸:銀行存款 67300(未做銷項稅額分錄) 6月月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅按原收入額結(jié)轉(zhuǎn)了: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 17084.19 (有留抵稅額:8163.1,本月進項:7526.29) 6月按報表報稅是扣減了退回貨款的, 主營業(yè)務(wù)收入:478926.42 稅額:28735.59 扣減后 繳納稅額:13046.2 7月 :要如何調(diào)整
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2018-08-13
老師,我公司4月增值稅納稅社保表中有期末留抵,有出口需要做出口退稅,,這里我應(yīng)該選擇符合條件,不申請留抵,還是選擇不符合條件
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2022-05-11
老師,上海地區(qū) 軟件產(chǎn)品增值稅即征即退 申請退稅時 填寫一般退(抵)稅管理>退抵稅費申請(入庫減免)中 要上傳的申請表 /銷項(進項)稅額明細表 從哪里下載或是從哪里取得?謝謝!
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2023-02-17
關(guān)于軟件產(chǎn)品即征即退是在什么時間點可以申請退稅,是在成功申報了上月的增值稅并繳費成功后立即可以申請還是要等到下個月,查詢明細始終查不到符合條件的稅票
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2023-02-21
系統(tǒng)集成軟硬件要分開開票才能退增值稅嗎?合同是系統(tǒng)名字,開票開系統(tǒng)名稱能退稅嗎?系統(tǒng)含軟件及硬件
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2020-06-30
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