增值稅0元已扣款,想刪除增值稅,重新申報(bào),咨詢是在申報(bào)更正操作嗎?
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2019-07-13
老師,個(gè)人提供貸款服務(wù)交增值稅,怎么不能像小規(guī)模,10萬(wàn)免征增值稅
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2019-06-03
公司借款給私人收的利息,公司要做無(wú)票收入交增值稅嗎交增值稅嗎
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2018-06-30
公司借款給股東要交增值稅嗎企業(yè)無(wú)償借錢給股東需要交增值稅嗎
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2019-09-04
請(qǐng)問下以銀行存款交納上月增值稅,為什么登記憑證是填未交增值稅?
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2016-06-11
海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書認(rèn)證成功后應(yīng)該如何填填在增值稅申報(bào)表中
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2019-10-08
老師我們公司以前有預(yù)交增值稅,還沒有用,本事要交增值稅,但是本月進(jìn)項(xiàng)稅額和上期預(yù)留就夠用,所以之前預(yù)交增值稅先放著?系統(tǒng)是不是默認(rèn)的先用進(jìn)項(xiàng)稅額,不夠在用預(yù)交增值稅額?
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2019-07-01
如果當(dāng)月需要繳納的增值稅額是480,用金稅盤480抵扣,分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~減免稅480貸:管理費(fèi)用480,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄――借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅,這個(gè)分錄還需要做嗎?
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2018-12-30
之前做的分錄是借銀行存款100,財(cái)務(wù)費(fèi)用(手續(xù)費(fèi))10,貸應(yīng)收賬款110,然后是借應(yīng)收賬款110,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97.35,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額12.65,現(xiàn)在收到手續(xù)費(fèi)增值稅專用發(fā)票了,怎么沖之前的,分錄怎么做?
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2022-02-24
關(guān)于金稅盤減免稅款的分錄說(shuō)法多:回復(fù):購(gòu)買時(shí) 借:管理費(fèi)用 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款 同時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:管理費(fèi)用,,那么抵扣稅款時(shí):貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額),借方又是什么呢
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2017-05-21
2某機(jī)械制造廠為增值稅的一般納稅人,采用一計(jì)稅法,適用的增值稅稅率為13%2019年10月份發(fā)生的有關(guān)業(yè)務(wù)資料如下:(1)售一批A商品,開具的增值稅專用發(fā)票上列明的不含稅銷售額為60000元(2)銷售一批8商品,取得含增值稅價(jià)67800元,男收取包裝物租5650元(3)銷售設(shè)備配件向購(gòu)買方開具增值稅通發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)176元,結(jié)算時(shí)始予購(gòu)買方3%的現(xiàn)金折扣(4)購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用材一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款稅款分別20000元2600元⑤)進(jìn)辦公用的消耗性材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明的價(jià)款稅款分別為10000元1300元(6)擴(kuò)鍵陽(yáng)工食領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)用材一批,實(shí)際成本5000元,該批材在購(gòu)進(jìn)時(shí)已取得增稅詳情專用發(fā)票開在當(dāng)期報(bào)要求(1)計(jì)算該廠本月的項(xiàng)稅多少元?(2分(2)計(jì)算廠本月進(jìn)項(xiàng)稅物的轉(zhuǎn)出是多少元?(2分)(3)計(jì)算廠月可報(bào)的項(xiàng)稅額是多少元?(2分)(4)計(jì)算該廠月應(yīng)的增值稅稅題是多少元?(2分)
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2020-07-08
丁公司屬于增值稅一 般納稅人,2019年12月12日,購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備。取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為119 500元,增值稅額為20315元。取得的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)?500元,增值稅額為275元。全部款項(xiàng)以銀行-存款付清。該設(shè)備于當(dāng)日投入基本生產(chǎn)車間使用,預(yù)計(jì)可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值2000元,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊。假定不考慮固定資產(chǎn)減值因素。周印講哥卡.S1
(1)編制A公司購(gòu)人設(shè)備時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
(2)分別計(jì)算該設(shè)備2020、2021年每年的折舊額。
(3)編制A公司2020年1月份計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄。
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2022-03-27
公司屬于增值稅一般納稅人,2019年12月12日購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備
取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為 9500元,增值稅額為20315元。取得的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)2500元,增值稅額為275元。全部款項(xiàng)以銀行
存款付清。該設(shè)備于當(dāng)日投入基本生產(chǎn)車間使用預(yù)計(jì)可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值2000
元,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,假定不考慮固定資產(chǎn)減值因素。
要求:
(1)編制A公司購(gòu)大設(shè)備時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
(2)分別計(jì)算該設(shè)備20202021年每年的折舊額
(3)編制A公司2020年1月份計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄
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2022-03-30
公司屬于增值稅一般納稅人,2019年12月12日購(gòu)入一臺(tái)不需要安裝的設(shè)備
取得的增值稅專用發(fā)票上注明的設(shè)備價(jià)款為 9500元,增值稅額為20315元。取得的運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票上注明的運(yùn)輸費(fèi)2500元,增值稅額為275元。全部款項(xiàng)以銀行
存款付清。該設(shè)備于當(dāng)日投入基本生產(chǎn)車間使用預(yù)計(jì)可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值2000
元,采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊,假定不考慮固定資產(chǎn)減值因素。
要求:
(1)編制A公司購(gòu)大設(shè)備時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
(2)分別計(jì)算該設(shè)備20202021年每年的折舊額
(3)編制A公司2020年1月份計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)分錄
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2021-07-05
小規(guī)模企業(yè)增值稅用不用計(jì)提
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2016-12-09
借:其他應(yīng)付款~財(cái)政補(bǔ)貼款 貸:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅金~應(yīng)交增值稅~銷項(xiàng)稅 這樣調(diào)整之后!我在申報(bào)增值稅時(shí)在附表的無(wú)票銷售欄內(nèi)填寫!增加銷售收入增加銷項(xiàng)稅!這筆收入用交印花稅嗎?
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2020-01-07
建筑業(yè):水泥款,增值稅專用發(fā)票過(guò)期未認(rèn)證,按含稅金額全額入成本可以嗎?
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2017-12-14
拆遷公司將我公司工程用活動(dòng)板房拆遷,補(bǔ)償款要交增值稅嗎?還有哪些稅?
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2020-07-02
購(gòu)進(jìn)甲材料200千克,價(jià)格為500元每千克,適用增值稅率為百分之17'款項(xiàng)暫未
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2016-06-03
甲公司用銀行存款5000元購(gòu)入不需要安裝的設(shè)備一臺(tái),增值稅額650元,運(yùn)費(fèi)100。
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2022-06-06
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