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非同一控制下,達到90%股權(quán)的用成本法還是權(quán)益法核算?
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2019-07-25
老師 ,長投在沒有達到控制的時候 是用權(quán)益法計算的 這個時候不管是在同一控制下的還是非同一控制下的 初始投資和后續(xù)計量以及處置的會計核算是一樣的嗎
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2019-06-17
購買了稅控盤,已支付了相關(guān)費用及技術(shù)服務(wù)費,做的分錄是:借:管理費用 貸 820 貸:庫存現(xiàn)金820 借:應(yīng)交稅費 _應(yīng)交增值稅_減免稅款 820 貸:管理費用820.現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題,資產(chǎn)負債表,顯示已扣減820這筆金額,可是管理費用明細帳和科目余額表不一致,怎么調(diào)
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2017-05-25
如果之前付稅控盤的費用有820一直還沒有抵扣,但是又怕久了不記得了,就把它記到減免稅款的借方了,但報稅是一直沒有抵扣過,年底了是不是也要把它結(jié)轉(zhuǎn)在未交增稅嗎?
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2019-02-13
17年有筆稅控費未抵扣直接做了費用進了利潤,那18年要抵扣的話,帳面上做了借方應(yīng)交稅金一減免稅后那這科目余額表上不一直有這借方余額嗎,還是借方做應(yīng)交稅金的銷項稅
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2018-07-28
每年交的稅控盤維護費是全額抵扣的嗎?用A4打印的電子發(fā)票可以用嗎?
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2018-07-06
我們公司安裝的用電監(jiān)控安裝服務(wù)費我計入管理費用哪個明細科目呀?
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2019-10-28
本月公司購買防偽稅控設(shè)備820元專票全額抵減,分錄為 借:管理費用-辦公費 820 貸:現(xiàn)金820同時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820(本月有留底額)或者,這個分錄與第一個分錄同時做對嗎?如果用抵減稅額抵減時的分錄怎么做?
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2017-05-28
1.某木地板廠為增值稅一般納稅人,2019年6月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購原木一批,收購憑證上注明的支付收購貨款為30萬元,原木 收入庫后,又將其運往木材廠加工成未經(jīng)涂飾的素板,取得加工廠防偽稅控系統(tǒng)開具的增值 稅專用發(fā)票,注明的支付加工費為5萬元,增值稅.65萬元,加工廠無同類產(chǎn)品價格井已代 扣代繳消費視,專用發(fā)本月已認證(0+5)÷(1-2)=3684+065=4 (2)木地板廠將收回的委托加工的素板驗收入庫后,生產(chǎn)車間領(lǐng)用其中的80%用 續(xù)生產(chǎn)實木地板 (3)當月銷售給某建材市場實木地板150萬元(不含稅)將市場價值10萬元(不含稅) 的實木地板用作本單位辦公室裝修(實木地板的消費稅稅率5%) 要求 (1)計算木材加工廠應(yīng)代代繳的消費稅稅頻, (2)計算該木地板廠當月應(yīng)繳納的消費稅稅額 (3)在納稅申報期內(nèi)填制消費稅納稅報表
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2022-04-11
增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設(shè)備注銷發(fā)行登記表怎么填
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2019-10-29
新公司購稅控盤和稅控服務(wù)費怎么做賬
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2019-04-01
工商年報私人控股和其他控股怎么區(qū)分
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2023-04-16
(1)被審計單位乙公司的財務(wù)報告內(nèi)部控制不存在重大缺陷但是非財務(wù)報告內(nèi)部控制仍有一項重大事項需要提請內(nèi)部控制審計報告使用者注意。 做法恰當嗎為什么
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2022-10-19
1、印花稅是進哪個會計科目,是“管理費用”還是“營業(yè)稅金及附加”2、稅控系統(tǒng)里稅控盤490元、稅控系統(tǒng)維護費進哪個會計科目?什么抵稅?3、商標代理報務(wù)費進哪個科目?
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2016-07-07
航天開的專用發(fā)票,是軟件的年費800元這個屬于增值稅附表4里面的:增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費及技術(shù)維護費嗎?是做帳軟件的年服哦,這個也屬于呀,那在上個月的時候做進項認證了,怎么辦?
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2017-05-03
稅收優(yōu)惠中直接減免有免征,減半征收,其中免征(8項)和減半征收(2項)的適用范圍包括哪些呢?
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2019-05-14
老師,你好!購買稅控盤和第一次的技術(shù)維護費可以全額抵扣嗎?如果兩數(shù)合起來不上千元,我不入固定資產(chǎn),直接入管理費用-其他 抵扣時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 可以嗎?
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2016-07-01
老師請教個問題:營改增小規(guī)模企業(yè) 買稅控器的 發(fā)票能抵減稅款,這個分錄怎么做?購買時:借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
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2016-06-17
老師,想問下稅控盤抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸,管理費用 月末結(jié)轉(zhuǎn)時,是借應(yīng)交稅費-未交增值稅,貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎
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2023-02-08
購買稅控設(shè)備的160+280不用勾選認證可以直接抵扣對吧
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2020-07-03
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