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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-07-28 14:36

你好,在沒有銷項稅額時,這個余額確實存在的,沒關系的。

W-TAO 追問

2018-07-28 14:38

那有銷稅時,就沒有了是嗎,如有這余額存在

徐阿富老師 解答

2018-07-28 14:39

你好,有銷項借貸相抵了啊

W-TAO 追問

2018-07-28 14:45

能舉例給我

徐阿富老師 解答

2018-07-28 14:58

你好,稅款設備服務費280,如果銷售商品產生的銷項稅額是500元,如果不考慮附加稅等其他稅費,那么月末報表上應交稅費的余額為貸方220元,就是這個月要交的增值稅。

W-TAO 追問

2018-07-28 15:00

分錄怎么做

徐阿富老師 解答

2018-07-28 15:16

你好,是不是月末最后轉增值稅的分錄?

W-TAO 追問

2018-07-28 15:16

這分錄怎么轉

徐阿富老師 解答

2018-07-28 15:21

你好,借應交稅費――應交增值稅――銷項稅額  500 貸應交稅費――應交增值稅――減免稅額280  貸應交稅費――未交增值稅220

W-TAO 追問

2018-07-29 10:22

老師,如我銷項稅不結轉未交增值稅,在次月扣了款直接沖

W-TAO 追問

2018-07-29 10:39

老師,還有個問題,在每月工資只計提不發放的情況下,是不是提應付工資這塊的,如提的應付工資是扣除個稅的了,是不是要紅沖了重

W-TAO 追問

2018-07-29 10:51

老師,請問在用到增值稅已交稅金這科目在什么情況下要用

徐阿富老師 解答

2018-07-29 14:59

你好,1,銷項不結轉,直接沖,那是小規模這樣的,一般納稅人不這樣。2、你好,計提工資時,不應該扣除個稅,如果已經扣了,要加回去,記牢,計提工資,不要把個稅和社??哿说慕痤~來計提,   3“已交稅金”專欄,記錄一般納稅人當月已交納的應交增值稅額

W-TAO 追問

2018-07-29 15:07

好的,那前個會計己把交掉的增稅做了己交稅金,之前發票計提銷稅時就在這個科目里,增稅也沒結轉過未交增值稅科目的,她現在又加個己交稅金科目是不是該張憑證需紅沖,直接改銷項稅科目沖

徐阿富老師 解答

2018-07-29 15:30

你好,已經做了,就·先不要去調整了,以后按照我教你的方法做就好。

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你好,在沒有銷項稅額時,這個余額確實存在的,沒關系的。
2018-07-28 14:36:48
借方應該是應交稅費-應交增值稅-銷項,這樣做是可以的,但是最好根據應交稅費-應交增值稅-銷項,應交稅費-應交增值稅-進項,應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出,這幾個明細科目的余額來結轉。
2018-12-22 23:44:26
您好,后續,借,應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅,17,貸,應交稅費-應交增值稅-進項,17
2018-02-10 22:36:20
借:應交稅費--應交增值稅--進項稅額 貸:應交稅金--應交增值稅-待抵扣進項稅 是將待抵扣進項稅額從借方轉到貸方
2019-05-07 17:39:16
不可以,不能直接借應交稅費和貸應交稅費減免稅額,必須要先處理去年的管理費用,將其借方金額抵扣到應交稅費上,期末余額在一定范圍內也可取消,但要注意抵扣的金額不能大于期初余額。
2023-03-10 16:46:02
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