
如果之前付稅控盤的費用有820一直還沒有抵扣,但是又怕久了不記得了,就把它記到減免稅款的借方了,但報稅是一直沒有抵扣過,年底了是不是也要把它結轉在未交增稅嗎?
答: 你把你購買的和你計入到減免的分錄說一下!
我賬上有一個820的稅控盤減免借方余額,掛了2年了,可是我不知道之前有沒有抵減,我現在想把它銷掉,要怎么做賬務處理?可以用“營業外支出”沖銷嗎?借:營業外支出820貸:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)
答: 應該年末時編制如下分錄沖銷: 借:銷項稅額 貸:轉出未交增值稅 貸:進項稅額 貸:減免稅款
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控盤一開始4做賬的時候直接把金額記在了減免稅款借方,但是納稅申報的時候沒有抵扣,經過幾個月才抵扣的,抵扣時候分錄應該怎么做
答: 不需要做了,你已經提前做了抵扣分錄


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2019-02-13 10:22
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