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稅務(wù)帳應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的金額比納稅申報(bào)表表實(shí)際應(yīng)該繳納的增值稅多了三分錢,怎么處理?
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2020-01-06
請(qǐng)問(wèn)增值稅稅務(wù)申報(bào)表主表里的應(yīng)納稅額是不是應(yīng)該和我賬上應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅金額一致?
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2019-10-10
我們?nèi)ツ暧薪o客服開(kāi)水費(fèi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)按照簡(jiǎn)易計(jì)稅政策我們3個(gè)點(diǎn)發(fā)票開(kāi)的,收到的水費(fèi)發(fā)票全部轉(zhuǎn)出,3個(gè)點(diǎn)的水費(fèi)增值稅額全額交稅,現(xiàn)在國(guó)稅局說(shuō)不行,要9個(gè)點(diǎn)發(fā)票,今天去把去年的增值稅申報(bào)表全更正申報(bào)了,但分錄不知道怎么調(diào)整了?
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2022-02-21
請(qǐng)問(wèn)出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的賬務(wù)怎么處理?增值稅申報(bào)表如何申報(bào)?
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2022-03-15
我之前在億企贏軟件上自行修改了以前期間的增值稅申報(bào)表,納稅時(shí)系統(tǒng)帶出的表是錯(cuò)的, 然后稅務(wù)局給我發(fā)了一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)通知說(shuō)我自己改表了,但是我看到的時(shí)候已經(jīng)過(guò)了要求的期限,想問(wèn)下有啥影響嗎
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2022-03-03
提交增值稅申報(bào)表時(shí), 期末有留抵金額,選擇暫不退稅就可以了吧,
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2025-05-15
編制銀行財(cái)務(wù)報(bào)表,銀行要求提供增值稅和所得稅申報(bào)表,那營(yíng)業(yè)收入和成本,是不是要跟申報(bào)表相符
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2017-05-23
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,年底我的賬上應(yīng)交稅費(fèi)—銷項(xiàng)稅額借方余額是負(fù)1000,這是開(kāi)了紅字負(fù)數(shù)發(fā)票。 請(qǐng)問(wèn)如果以后我再有銷售開(kāi)的銷項(xiàng)稅額是900,填增值稅申報(bào)表上是不用交稅,直接用1000抵扣了,賬上我需要做什么分錄呢?
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2020-01-09
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)一下 我在10月份勾選一張9月份發(fā)票認(rèn)證 在填增值稅申報(bào)表 進(jìn)項(xiàng)稅附表中 沒(méi)有10月份勾選的這張發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)稅額 這種情況怎么處理 應(yīng)該在那個(gè)欄次里 把這個(gè)稅額填上
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2019-10-08
物業(yè)公司小規(guī)模納稅,水費(fèi)在填增值稅申報(bào)表怎樣填,步驟是?水費(fèi)開(kāi)發(fā)票時(shí),選擇征稅方式是?
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2019-11-12
企業(yè)自開(kāi)的農(nóng)產(chǎn)品雞鴨收購(gòu)發(fā)票(免稅),再直接銷售,屬于生鮮免稅產(chǎn)品,這塊企業(yè)怎么填增值稅申報(bào)表
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2021-10-19
老師,麻煩問(wèn)一下增值稅申報(bào)表上的應(yīng)納稅額減征額需要手動(dòng)填上嗎? 填了減免稅申報(bào)明細(xì)表不能自動(dòng)出來(lái)呢
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2021-05-14
建筑行業(yè)有外地項(xiàng)目,在外地已預(yù)繳稅款,填增值稅申報(bào)表時(shí),“本期已繳稅額\'是填預(yù)繳的增值稅金額,還是預(yù)繳的所有款項(xiàng)的總額?
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2020-07-10
想問(wèn)下我們單位新人把票的稅率開(kāi)錯(cuò)了,發(fā)票跨月了(還未送出),雖然做了紅沖但是恰好趕上單位合并,開(kāi)票單位下次申報(bào)期不會(huì)有業(yè)務(wù)了,想問(wèn)下該怎么填增值稅申報(bào)表
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2019-09-06
老師您好,想請(qǐng)教商貿(mào)公司小規(guī)模,營(yíng)業(yè)范圍有服務(wù),開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票,填增值稅申報(bào)表,寫到應(yīng)稅貨物及勞務(wù)一欄,還是應(yīng)稅服務(wù)一欄?
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2019-05-15
把增值稅附加申報(bào)成營(yíng)業(yè)稅附加怎么辦?
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2019-10-12
增值稅納稅申報(bào)表計(jì)算繳納的增值稅比賬上多(無(wú)誤),怎么調(diào)整?
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2019-01-08
小規(guī)模企業(yè),增值稅報(bào)表,統(tǒng)計(jì)銷售收入乘以3%,增值稅為14429.88,但是發(fā)票上的增值稅相加為14429.87,增值稅報(bào)表申報(bào)的14429.88,這種情況怎么處理呢
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2018-10-29
如圖,還是納稅申報(bào)表問(wèn)題,我要填列附表一和附表二,根據(jù)這個(gè)嗎?然后哪兒打印的?問(wèn)題在圖中顯示
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2014-11-29
全額抵扣防偽稅控開(kāi)票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)申報(bào)表上怎么填,在哪張附表上填列?是在附表四上填嗎?
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2017-06-06
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