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????one????
于2020-01-09 09:15 發布 ??616次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-01-09 09:17
你好,紅字負數發票的分錄,借:應收賬款等 負數 貸:主營業務收入 負數 應交稅費——應增(銷)負數開銷售900的發票,借:應收賬款等 正數 貸:主營業務收入 正數 應交稅費——應增(銷)正數和我們正常銷售是一樣的。
????one???? 追問
2020-01-09 09:20
不用寫轉出未交增值稅分錄了嗎
立紅老師 解答
2020-01-09 09:31
你好,如果負數發票和正數發票相抵后,銷項稅額沒有余額,是不需要轉出的
2020-01-09 10:57
也不需要做任何會計分錄,只需要填申報表就行了是吧老師,只有相抵后銷項稅額有余額了就寫,借轉出未交增值稅,貸應交增值稅—未交增值稅,
2020-01-09 11:03
你好,是的,是這樣的。
2020-01-09 11:06
謝謝老師
2020-01-09 11:24
不客氣的,祝您學習愉快,如果對老師的回復滿意,請給老師一個好評,謝謝。
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在填增值稅申報表,申報表上的應繳稅額和做的賬上應交稅費-應交增值稅銷項稅額相差了幾十塊,這個要怎么辦,賬上比申報表多了幾十
答: 差異的原因是什么,一般有差異幾分錢是計算誤差造成的,屬于正常的。
請問老師,收到稅局個稅手續費退還時, 應交稅費_應交增值稅_銷項稅額怎樣填增值稅申報表
答: 填寫在增值稅附表一6%未開票收入里面。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
增值稅申報表中應交增值稅比賬上多0.02元怎么辦,附加稅按照賬上的應交稅費填寫還是增值稅申報表中的填寫?
討論
應交稅費-應交增值稅-出口退稅 在申報增值稅時,填在表幾的哪項里?
老師,去年有480元的稅控費用,一直沒有填寫增值稅申報表,但賬面已經作為應交稅金處理,公司一直沒有銷項,請問現在要填寫增值稅申報表表4和增值稅減免申報表嗎?
當期增值稅申報表填寫的應納增值稅總額是本月的銷項稅么?
我想知道我的科目余額表的應交稅費科目是否正確,怎么根據增值稅稅申報表填列呢?增值稅申報表銷項稅額,進項稅額,上期留底(有或無),期末留底(有或無),應退補稅額填寫出科目余額表的銷項稅額,進項稅額,轉出未交增值稅,未交增值稅期初余額,本年累計,期末余額呢?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
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????one???? 追問
2020-01-09 09:20
立紅老師 解答
2020-01-09 09:31
????one???? 追問
2020-01-09 10:57
立紅老師 解答
2020-01-09 11:03
????one???? 追問
2020-01-09 11:06
立紅老師 解答
2020-01-09 11:24