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原材料已經(jīng)付款,貨先到的按含稅暫估,那生產(chǎn)部門領(lǐng)用原材料,是不是虛增原材料成本,因為是按含稅暫估。但是不按含稅暫估,之前的預(yù)付的款卻對沖不平。主要問虛增原材料成本問題
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2022-04-14
老師您好,我這邊是會計代賬公司,有的小規(guī)模公司當(dāng)月開了發(fā)票,但是沒有成本費用,我看之前的會計都是做暫估成本的,這樣沒有成本票是可以這樣做暫估嗎?暫估之后年底要怎么處理呢?
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2022-08-08
老師你好,去年暫估分錄:借勞務(wù)成本,待應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本,待勞務(wù)成本。今年收到發(fā)票分錄怎么寫,暫估與實際不一致時,是不是用以前年度損益科目調(diào)整,分錄咋寫啊,比如暫估多了
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2023-09-26
貨到,款已付。暫估入庫時打款時借;應(yīng)付賬款——暫估 貸:銀行存款開具出來專票借;庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款_暫估_**公司這樣做,資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)付賬款月為什么是負(fù)數(shù)?
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2018-09-29
19年暫估成本48萬,20年5月取得進(jìn)項發(fā)票80萬和40萬分別怎么入賬?1.紅沖暫估?2.當(dāng)月2020年5月入賬借:庫存商品~進(jìn)項稅 貸:應(yīng)付賬款?只要匯算清繳前取得的發(fā)票都可以沖29年暫估成本?
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2020-05-05
請問,原先4月份采購了一點原材料來做實驗生產(chǎn)口罩,對方一直未開票,說是后面定多了再一起開,先做了暫估入庫,我每個月初都要沖銷,月底再暫估等票回嗎?還是只做一次暫估就行了?
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2020-06-15
老師,入庫的里面有來票暫估的,和未開票暫估的,有些一個 材料上面有一些開票了一些還是未開票暫估的,那這種一起的話,我要結(jié)轉(zhuǎn)售出產(chǎn)品這塊的成本不是不對了嗎?這個怎么處理呢?
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2021-04-16
您好,企業(yè)購進(jìn)沒有進(jìn)貨發(fā)票,免交增值稅企業(yè),進(jìn)貨通過銀行已付貨款走的預(yù)付,未付走的應(yīng)付賬款-暫估,庫存暫估入賬,現(xiàn)在預(yù)付已轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,可是應(yīng)付賬款-暫估現(xiàn)在怎么處理?
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2019-07-06
我想問我暫估一筆材料,借 原材料-1170 貸應(yīng)付賬款-暫估-1170。如果我領(lǐng)用材料借:生產(chǎn)成本-基本材料1170 貸 原材料1170。到我發(fā)票到了,沖紅暫估。實際原材料1000。那么我領(lǐng)用材料豈不是多領(lǐng)用了170?
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2016-10-13
老師 我公司是建安行業(yè) 有時候項目上取得發(fā)票但是送來不及時 我本月做暫估入賬 摘要:XX項目暫估入賬 借 :工程施工-合同成本-材料費/人工費/機械費 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 是這樣的嗎?
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2019-06-12
老師你好,年終匯算清繳的時候,年前暫估入庫的商品且銷售出去了,需要所得稅前調(diào)增,如果我調(diào)增后是否不再需要暫估商品的發(fā)票,如果沒有商品的發(fā)票我暫估的商品賬上需要怎么做呢
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2021-01-10
老師 我公司是建安行業(yè) 有時候項目上取得發(fā)票但是送來不及時 我本月做暫估入賬 摘要:XX項目暫估入賬 借 :工程施工-合同成本-材料費/人工費/機械費 貸:應(yīng)付賬款-暫估入賬 是這樣的嗎?
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2019-06-12
老師沖銷去年的暫估成本,應(yīng)該怎么做會計分錄,因為我們是服務(wù)公司,主要成本是人工,人工工資都計入管理費用,但是有暫估成本,現(xiàn)在沖銷暫估,在利潤表營業(yè)成本那里就是負(fù)數(shù)體現(xiàn)
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2020-04-15
請問:2021年12月有一張成本普通發(fā)票開錯了,2022年1月正確的普通發(fā)票拿來了,那么2021年12月可以先估價入庫嗎? 跨年可以估計入庫嗎?如果跨年可以估價入庫,匯算的時候有什么說法嗎?
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2022-01-13
我公司銷售產(chǎn)品 商品報價里包含了技術(shù)服務(wù)費,成本里有外購的技術(shù)服務(wù)費,21年底暫估入庫了5萬,給來的發(fā)票是技術(shù)服務(wù)費。一般暫估入庫都是商品 不知道技術(shù)服務(wù)費是不是可以暫估呢
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2022-03-16
老師,按理說應(yīng)付賬款-暫估在收到發(fā)票之后就應(yīng)該沖平了對吧,但是在暫估入庫的時候是4000,但是收到發(fā)票的時候是4213,這個怎么回事,如果應(yīng)付賬款暫估在借方余額是不是不正常的啊
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2017-07-31
匯算清繳跨年后收到供應(yīng)商的進(jìn)項票,賬上沖去年的暫估及去年的暫估成本并結(jié)轉(zhuǎn)實際成本,因為去年12月的暫估成本不等于實際成本,那么匯算的時候是怎么調(diào)整利潤表的凈利潤呢?
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2019-12-05
老師好!購進(jìn)貨物已經(jīng)銷售出去確認(rèn)收入,但是進(jìn)項發(fā)票還沒收到,成本可以暫估入賬吧,分錄可以這樣做嗎?借:庫存商品-暫估入賬-明細(xì) 貸:應(yīng)付賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品-暫估入賬-明細(xì)
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2020-06-28
之前進(jìn)貨沒有發(fā)票,暫估幾款產(chǎn)品銷售出去了。后發(fā)票回來后總額是大于暫估的總金額,但有一款產(chǎn)品暫估和銷售的數(shù)量大于實際開票的數(shù)量,后面開的發(fā)票也沒有這款。這種情況這么處理好
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2018-12-23
公司是做消防工程的,小規(guī)模納稅人,這個月收入200多萬元,一點兒材料票沒有,所以要估價入庫,已估價入庫100萬元,已做分錄 借:原材料—估價入庫 貸 應(yīng)付賬款—估價入庫,同時轉(zhuǎn)入工程材料成本,分錄是:借 工程施工100萬元,待原材料—估價入庫,又結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,借主營成本100萬元,貸 工程施工100萬元。但是又收到發(fā)票,金額是20002元,分錄應(yīng)該怎樣做?
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2017-07-02
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