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企業(yè)工商面包,有4個股東,在選擇企業(yè)控股欄填寫:私人控股還是集體控股
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2020-06-14
稅控盤發(fā)行需要帶些什么資料 增值稅稅控系統(tǒng)最高開票限額準予稅 稅務行政許可決定書 和增值稅稅控系統(tǒng)安裝告知書 是在哪弄啊
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2019-07-22
防偽稅控系統(tǒng)服務費是每年都要繳納的嗎?
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2019-01-07
老師,航天信息開票系統(tǒng)維護費280元,賬務處理: 1、借:辦公費 280 貸:現(xiàn)金 280 2、借:辦公費 -280 貸: 應繳稅費-應交增值稅-減免稅款 280 這樣對么? 稅控系統(tǒng)費用全額減免,是指企業(yè)在繳納增值稅 時減免么?比如這個月我需要繳納300元增值稅,那么300-280=20,我只繳納20就夠了。這樣理解對么? 請老師指導,非常感謝
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2018-06-08
老師 ,長投在沒有達到控制的時候 是用權益法計算的 這個時候不管是在同一控制下的還是非同一控制下的 初始投資和后續(xù)計量以及處置的會計核算是一樣的嗎
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2019-06-17
稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費是每個月都可以抵扣的嗎
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2018-11-15
我用老板自己的儲值卡給員工發(fā)放工資,金額上用不用控制在3500一下來規(guī)避個稅
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2016-08-26
購買了稅控盤,已支付了相關費用及技術服務費,做的分錄是:借:管理費用 貸 820 貸:庫存現(xiàn)金820 借:應交稅費 _應交增值稅_減免稅款 820 貸:管理費用820.現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題,資產(chǎn)負債表,顯示已扣減820這筆金額,可是管理費用明細帳和科目余額表不一致,怎么調(diào)
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2017-05-25
本月公司購買防偽稅控設備820元專票全額抵減,分錄為 借:管理費用-辦公費 820 貸:現(xiàn)金820同時:借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820(本月有留底額)或者,這個分錄與第一個分錄同時做對嗎?如果用抵減稅額抵減時的分錄怎么做?
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2017-05-28
1.某木地板廠為增值稅一般納稅人,2019年6月有關生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: (1)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購原木一批,收購憑證上注明的支付收購貨款為30萬元,原木 收入庫后,又將其運往木材廠加工成未經(jīng)涂飾的素板,取得加工廠防偽稅控系統(tǒng)開具的增值 稅專用發(fā)票,注明的支付加工費為5萬元,增值稅.65萬元,加工廠無同類產(chǎn)品價格井已代 扣代繳消費視,專用發(fā)本月已認證(0+5)÷(1-2)=3684+065=4 (2)木地板廠將收回的委托加工的素板驗收入庫后,生產(chǎn)車間領用其中的80%用 續(xù)生產(chǎn)實木地板 (3)當月銷售給某建材市場實木地板150萬元(不含稅)將市場價值10萬元(不含稅) 的實木地板用作本單位辦公室裝修(實木地板的消費稅稅率5%) 要求 (1)計算木材加工廠應代代繳的消費稅稅頻, (2)計算該木地板廠當月應繳納的消費稅稅額 (3)在納稅申報期內(nèi)填制消費稅納稅報表
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2022-04-11
增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)專用設備注銷發(fā)行登記表怎么填
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2019-10-29
異常原因:1010310006000085:納稅人防偽稅控設備未抄報,且納稅人有防偽稅控發(fā)票票種核定及發(fā)票結存,請納稅人按時對防偽稅控設備進行抄報!顯示是什么原因?
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2018-03-06
1、印花稅是進哪個會計科目,是“管理費用”還是“營業(yè)稅金及附加”2、稅控系統(tǒng)里稅控盤490元、稅控系統(tǒng)維護費進哪個會計科目?什么抵稅?3、商標代理報務費進哪個科目?
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2016-07-07
(1)被審計單位乙公司的財務報告內(nèi)部控制不存在重大缺陷但是非財務報告內(nèi)部控制仍有一項重大事項需要提請內(nèi)部控制審計報告使用者注意。 做法恰當嗎為什么
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2022-10-19
航天開的專用發(fā)票,是軟件的年費800元這個屬于增值稅附表4里面的:增值稅稅控系統(tǒng)專用設備費及技術維護費嗎?是做帳軟件的年服哦,這個也屬于呀,那在上個月的時候做進項認證了,怎么辦?
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2017-05-03
如果之前付稅控盤的費用有820一直還沒有抵扣,但是又怕久了不記得了,就把它記到減免稅款的借方了,但報稅是一直沒有抵扣過,年底了是不是也要把它結轉(zhuǎn)在未交增稅嗎?
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2019-02-13
17年有筆稅控費未抵扣直接做了費用進了利潤,那18年要抵扣的話,帳面上做了借方應交稅金一減免稅后那這科目余額表上不一直有這借方余額嗎,還是借方做應交稅金的銷項稅
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2018-07-28
老師,你好!購買稅控盤和第一次的技術維護費可以全額抵扣嗎?如果兩數(shù)合起來不上千元,我不入固定資產(chǎn),直接入管理費用-其他 抵扣時,借:應交稅費-應交增值稅-減免稅款 可以嗎?
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2016-07-01
老師請教個問題:營改增小規(guī)模企業(yè) 買稅控器的 發(fā)票能抵減稅款,這個分錄怎么做?購買時:借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵扣時 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額) 貸:營業(yè)外收入
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2016-06-17
老師,想問下稅控盤抵減增值稅,我之前做了一筆,借,應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸,管理費用 月末結轉(zhuǎn)時,是借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)嗎
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2023-02-08
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