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本期銷項稅額10萬,進項稅額1萬,上期留抵稅額13萬,怎么做分錄
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2020-04-28
上一期申報的時候沒有減預繳可以在下一期申報的時候抵減嗎?
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2017-10-11
請問,本期認證可抵扣稅額110-本期銷項稅額120=應交稅額10,加計抵減后不需要繳稅還結余1,這個怎么做賬務處理?
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2019-05-16
2月認證的留抵發票,四月份報表上沒顯示出來,可以直接和本期的進項相加填在表二的本期認證且抵扣里面嗎
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2019-05-17
如果發現當期確認認證的增值稅發票認證多了,即稅負低了,能在申報的時候留抵嗎?留些下一期申報時再抵扣。
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2019-03-05
老師本期應納稅減征額,要手動填寫嗎?應納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
期初留抵進項稅0.5萬元,當期取得的增值稅專用發票(含貨物運輸業增值稅專用發票)已經通過認證并申報抵扣。
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2022-11-15
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎?
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2018-07-07
服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計算的10%抵減應納稅額,通達物業當月銷項稅小于進項稅,那這個加計抵扣的金額7856.76沒有用上,為什么不放在下期能抵扣的進項稅里面呢
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2019-09-27
老師,請問原來公司有買了個不動產,分期抵扣的,還有40%的金額 39876.42當時沒有抵扣,現在如果抵扣的話可以填在附表哪一行呢?原來的(四)項是“本期不動產允許抵扣”,現在沒有這一項了
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2022-01-06
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數據填就可以了是嗎?聽說固定資產進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產進項稅額抵扣情況表的全年累計數填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結轉減免稅分錄先?借應交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序對嗎?謝謝!
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2022-02-16
老師,我現在補申報8月份認證過的一張進項稅發票,沒有抵扣過的,請問我該如何填主標和附表二,沒有銷項,主標填進項稅額行,應抵扣稅額合計,期末留抵稅額,附表二填哪里?應該填申報抵扣的進項稅額還是帶抵扣進項稅額
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2016-10-28
老師你好!我想問一下增值稅當期有可抵扣進項稅,是全額抵好還是不全額抵好,我們是制造業
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2020-07-02
請問發票抵扣勾選和不抵扣勾選有什么區別?當期進項稅入賬是按不抵扣勾選?還是不用操作
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2020-01-10
一般納稅人轉為小規模納稅人,尚未申報抵扣的進項稅及轉登記當期的期末留抵稅額記入應交稅費-待抵扣進項稅核算,這句話里的尚未申報抵扣的進項稅指當期已認證未申報的稅額嗎?進項稅是不是應該先勾選認證還是留待以后可抵扣時再認證?
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2020-08-30
(一)目的:練習無形資產取得、攤銷、出租的核算。 (二)資料:某企業發生有關無形資產的業務如下: 1.接受A公司以商標權向本企業投資,雙方作價 300000 元(不含稅),增值稅稅率 6%,使用期為 5年。該商標權已投入使用。 2. 購入某項專有技術,雙方議定結算價格為600 000元(不含稅),增值稅稅率6%,以轉賬支票付款。該項專有技術購入后即投入使用,攤銷期限為10年。 3. 企業出租給乙企業一項專有技術,收取租金(含稅)12000 元,增值稅稅率6%。存入銀行。 要求編寫會計分錄
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2023-12-06
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
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2020-05-07
算加計遞減額的當期可抵扣進項稅額只包括當期認證的進項嗎?
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2019-12-06
老師,公司籌建期、還沒正式生產期間產生的電費進項可以抵扣嗎?
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2020-12-01
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