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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-28 11:10

借銷項稅額 10萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅13+1-10  貸進項稅額 1萬+13萬,你之前留底稅額 沒有做話

程程 追問

2020-04-28 11:13

你好,老師,這個分錄需要做嗎

maize老師 解答

2020-04-28 11:17

啥分錄,你說那個,之前沒有做,那這個就按這個  借銷項稅額 10萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅13+1-10 貸進項稅額 1萬+13萬

程程 追問

2020-04-28 11:34

本期銷項稅額10萬,進項稅額1萬,上期留抵稅額13萬,我這樣樣做對不對
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費(轉(zhuǎn)出未交增值稅)      9
       貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅                                     9

maize老師 解答

2020-04-28 11:43

不做這個,你這個銷項稅額小于進項稅額,做到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方就可以,不做這個未交增值稅,

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借銷項稅額 10萬,轉(zhuǎn)出未交增值稅13%2B1-10 貸進項稅額 1萬%2B13萬,你之前留底稅額 沒有做話
2020-04-28 11:10:36
您好,上期留底不影響會計分錄,只是月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費時會有兩種結(jié)果。首先要計算是否需要交稅,先要查看明細賬上的銷項稅、進項稅和留底數(shù)。用本月銷項稅-本月進項稅-上期留底進項稅=本期應(yīng)交增值稅。計算結(jié)果會有兩種情況: 第一,如果得數(shù)為負數(shù)時就不用交稅,繼續(xù)做為下一個月的留底稅額。 第二,如果得數(shù)為正數(shù)時,就要交稅,月末需做轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅分錄:即, 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 到下個月做交稅分錄即可。 為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-30 09:50:06
即征即退,和正常業(yè)務(wù)分開核算,各交各的~~~~~~~~~
2016-05-12 18:48:42
你好,如果上月末沒結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,本月不需要進行會計處理
2018-09-13 16:07:57
你好,根據(jù)財會(2016)22號 上月有留抵時:借記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)”科目 本月銷項大于進項:借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)”科目,貸記“應(yīng)交稅費——未交增值稅”科目
2018-09-11 08:42:49
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