
2月認證的留抵發(fā)票,四月份報表上沒顯示出來,可以直接和本期的進項相加填在表二的本期認證且抵扣里面嗎
答: 你好,這個是不可以的呢
老師,四月份供應商開給我的進項發(fā)票,我八月份才抵扣,我填增值稅申報表付表二的時候,填在本期認證相符且本期申報抵扣還是填前期認證相符且本期申報抵扣呢?
答: 同學你好 這個月勾選的就填在本期認證相符且本期申報抵扣
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
2月份認證相符的增值稅發(fā)票,未在3月份申報表填報申報抵扣,現(xiàn)在6月份申報時該怎么填報申報表呢,可以將2月份認證相符的數(shù)據(jù)填入表二中的前期認證相符且本期申報抵扣欄嗎?
答: 不能抵扣了,你問下稅局看可以去更正不
本月認證10月份的發(fā)票,填申報表二的時候,也就是進項稅額明細表,是填列前期認證相符且本期抵扣還是填列第四的本期認證相符的增值稅專用發(fā)票
4,5月份有認證進項稅額,沒有收入,所以沒有抵扣。6月有銷項稅額,申報的時候附表二中只顯示本期認證相符的抵扣額,前期認證相符的抵扣額沒有,是否可以抵扣?要在哪里填寫?
,上個月已認證勾選了有留抵稅,這個月要抵扣,還要填附表二的第三欄:前期認證相符且本期申報抵扣,這一欄嗎?還是直接填本期認證的就行了?
老師好,咨詢個專票勾選認證抵扣問題:本月將所有的進項都認證了,大大超出了銷項額,是全部填在附表二的2行“本期認證相符本期抵扣”里還是有一部分填在待抵扣進項稅額“本期認證相符且本期未申報抵扣”里


縌境ф宬長 追問
2019-05-17 17:01
縌境ф宬長 追問
2019-05-17 17:25
王晶老師 解答
2019-05-17 22:34