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您好老師:我們是2016年5月份營改增之前的房地產開發老項目,營改增之后,預交的增值稅按銷售額除1.05然后乘以5%,城建稅、教育附加、地方教育附加按增值稅額,分別乘上述三項的相關稅率;土地增值稅按、企業所得稅按銷售額除以1.05然后乘上述兩項的相關稅率,對嗎?預交的印花稅是按銷售額直接乘千分之.05還是除以1.05后再千分之0.5,請給予指導.
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2017-07-31
在申報增值稅的時候 稅款繳納欄里有個期初未繳增值稅 但是是自動計算的 而且是負數 手動改不了 這個怎么解決?
1/1815
2019-03-05
銷項稅額我計算出來的是3381.85 增值稅系統出來是3881.84 現在出來的報表與增值稅期末留底相差了0.01 是要去國稅局更改嗎!
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2017-04-13
老師,增值稅發票進行退稅勾選確認了,但是發現勾選錯了,下個月申報增值稅的時候可以在附表二中改成抵扣申報嗎?
1/1923
2019-07-25
公司升為一般納稅人之后,是直接到大廳領取發票嗎?公司明天老項目備案以后,明天領取增值稅發票,是否明天開的增值稅發票就是十一個點?備案后,領取增值稅發票后,還是一樣開百分之三個點,公司百旺金稅盤是否要去稅務局換?
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2017-06-05
未交增值稅在應交稅費的借方還是貸方,為啥
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2020-01-11
老師,我方為購貨方丟失增值稅普票怎么處理。
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2019-04-16
增值稅發票購方認證抵扣后,供方還能作廢嗎
1/1165
2015-10-25
這個被替換部分的賬面原值之前沒有計入原價成本,是另外算的嗎?56、某公司(增值稅一般納稅人)對一條生產線進行改建,原價為200萬元,已提折舊為60萬元。改建過程中購買新部件發生支出30萬元(符合固定資產確認條件),增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為3.9萬元,發生安裝費10萬元,增值稅稅額為0.09萬元;被替換部分的賬面原值為20萬元,計提折舊比例與總體相同。該生產線改建后的成本為(?。┤f元。
1/1007
2021-02-14
應付職工薪酬不是增加了嗎?為什么不選c答案解析雖然最后轉入生產成本,但也是貸方啊表增加???
1/1346
2019-03-26
公司1月開了兩張軟件產品的發票(已經備案),這個月有留抵稅額,沒有交增值稅,這個月需要申報軟件產品增值稅退稅表嗎?
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2019-02-20
該公司不是小規模納稅人嗎?為什么增值稅要做以下處理?增值稅不是應該不體現出來嗎?未作稅收優惠備案應該怎么理解?
1/532
2017-08-28
老師,您好!我公司租賃了一臺汽車,發生了19W改裝費。稅率13%,可以直接抵扣增值稅嗎?改裝費能直接入當期費用嗎?
1/1213
2022-04-20
增值稅進項稅額,增值稅銷項稅額,增值稅可以抵扣,都是什么意思?。抠~務處理時做貸方還是借方?。柯闊├蠋熌苌鷦拥呐e例說明嗎?
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2016-09-15
結轉時:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額就這一步是必須要做的嗎轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,就不用再做賬了,就這樣等在掛在“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”的借方。如果其余額在貸方時,還應再將其余額轉到“應交稅費-未交增值稅”科目
1/660
2018-04-28
我方給對方開了增值稅發票,對方已納稅,怎么查詢對方已納稅?
1/1113
2019-07-16
小規模銷售額改為月10萬免增值稅了。那個體呢。個體享受這個政策嗎?
1/319
2019-02-12
3老師,修改的4月份增值稅報表,本月補交了20.88的稅。應該怎么做分錄?
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2021-08-23
增值稅發票抵扣 我在未完成全部勾選的時候點了確認申報 還能改嗎
1/914
2019-04-30
前期進項稅額多轉出了一部分,怎么下期修改,在增值稅表里哪里體現
1/710
2019-10-19
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