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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-09-15 23:08

那進項稅額就是:借:應交稅費----應交增值稅(進項稅額)
銷項稅:貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)嗎?
可以抵扣就是進項稅額可以不用交嗎?還是需要交納的稅款是銷項稅額減去進項稅額得出的差值呢?

花開富貴 追問

2016-09-16 21:13

上期留抵稅額 是什么意思啊老師

鄒老師 解答

2016-09-15 22:30

你好,進項稅額就是購進環節可以抵扣的進項稅,比如不含稅100,進項稅17。就是可以抵扣的進項稅額。銷項稅額就是銷售環節涉及的稅額,比如不含稅收入200,銷項稅額340,可以抵扣就是可以抵扣的進項稅額。進項在借方,銷項稅額在貸方。

鄒老師 解答

2016-09-16 07:19

你好,是的
應納稅額=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額

鄒老師 解答

2016-09-16 21:15

你好,就是上個月沒有抵扣完的進項稅額

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你好,結轉銷項稅額、進項稅額? 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額? 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 結轉進項稅轉出時? 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出? 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:? 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅? 貸:應交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
您好,是這樣的,你銷項大還是進項大?
2022-02-07 21:05:13
你好,如果是銷項稅額小于進項稅額,結轉增值稅的賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2022-08-22 17:19:58
進項稅額大于銷項稅,就不用交增值稅,然后余額就是留底的稅額
2018-09-05 10:21:44
您好 ,因為進項稅大于銷項稅時,不需要交增值稅,所以就不用做賬務處理了。
2018-09-05 10:13:37
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