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銷項記入應交增值稅銷項稅額,進項記入應交增值稅進項稅額,繳納下月增值稅用未交增值稅,那么增值稅銷項稅額的貸方跟那個科目消平?
小規模納稅人由稅務局代開的銷售收入的發票,且已繳這部分增值稅銷項稅額,那么在計算本季附加稅時,增值稅銷項稅額中包含這部分稅務局發票的銷項稅嗎?
老師 1月份的銷項稅額10萬,進項稅額為0。交了10萬元的增值稅。2月份銷項稅額15萬,進項稅額30萬,增值稅–15萬,那么可以要求稅務局退15萬增值稅款嗎?

