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老師晚上好,小規模上季度利潤總額有10萬元,上季度填所得稅報表剛好去年虧損10萬彌補了這10萬元,這個季度利潤有5萬,但是利潤表累計數是累加的,一共有15萬,那這個季度所得稅報表利潤有15萬交所得稅嗎?
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2019-10-24
本期增值稅有抵稅部分,可是申報附加稅時系統未顯示抵稅部分,故未按實際繳納增值稅的金額申報附加稅,請問這算多交嗎?
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2019-07-10
老師 ,這個分錄是指手上有多少未認證發票嗎? 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額 貸:待攤費用-待認證增值稅進項稅額
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2016-12-13
老師,增值稅已申報扣款,發現專票認證忘記提交了。怎么處理?(申報表已扣除抵扣認證金額,增值稅認證系統未提交數據)
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2019-05-15
增值稅納稅申報表里期初未繳稅額里有兩萬多的數,是上月增值稅交的數,可是已經交過了。怎么這月申報表里會有呢?
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2017-01-03
老師~新企業 應交增值稅是負數的時候,在月末做轉出未交增值稅分錄的時候,是不是要用紅字來寫憑證和登記賬簿啊?
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2015-02-04
由于企業現在處于籌建期,尚未開始生產經營,應交增值稅科目只有進項稅,沒有銷項,集團非要結轉,那么結轉分錄應為借:應交增值稅-留抵稅金 貸:應交增值稅-進項稅金對吧
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2018-05-17
我們公司是小規模納稅人 去年的帳兼職會計沒有在期末把應交增值稅-未交增值稅轉到營業外收入 導致今年應交增值稅有余額在借方 我現在做賬應該怎么處理呢?
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2018-04-11
小規模納稅人,科目余額表中應交稅費-應交增值稅-轉出未見增值稅有借方余額,感覺不太對,麻煩老師給解答一下,怎么操作,余額為0?增值稅已繳納
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2020-07-09
老師好,請問酒店住宿收入,1.現金收入:已收款,未開票,需要并入開票的現金收入一同算增值稅嗎?2.掛單收入:款未收,已開票和款未收,票也未開,都要確認收入先交增值稅嗎?
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2017-07-31
小規模納稅人之前計提的增值稅是不是先計提到未交增值稅才可以把它轉到營業外收入去?
1/1592
2019-11-06
小規模納稅人,銷售貨物時代開的增值稅專票,增值稅已交!但未達到起征點,用不用繳納附加稅?
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2019-04-08
因上月計提未交增值稅7,949.04元,允許加計抵減金額1,147.54元,故當月申報繳納增值稅6,801.50元 分錄怎么做
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2019-10-31
房地產企業 預繳增值稅時:借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 開具發票時(9%稅率),用已認證的進項稅額全額抵減,實際繳稅金額為0,應該如何做會計分錄?
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2020-04-29
出口企業應交增值稅科目下的子目---銷項稅、進項稅、出口退稅、進項稅轉出、減免稅款、出口抵減內銷產品應納稅額需要年度結轉前轉入未交增值稅嗎?如何轉?
1/1326
2017-02-28
你好,請問,月底或年底時,一般納稅人的應交增值稅科目余額(下級科目有進,銷項稅額),和結轉出來的未交增值稅金額是應該相等嗎?
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2022-03-12
小規模納稅人上一年度的應交稅費-未交增值稅沒有轉到營業外收入,今年該怎么調整?
1/2089
2020-07-30
9月份有兩筆銷售賒賬,沒有開票,應交增值稅轉到應交增值稅-未交增值稅中,到現在也沒有收到貨款,也沒開發票,現金流量表中現金收入及銷售貨物收入為負數(沒有退貨),怎么補救,年底需要想稅務機關報表,負數能行嗎,如何交稅,會計分錄怎么做
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2020-01-13
我公司開出增值稅專票,并未交于對方,但對方通過平臺自己勾選認證,我公司因與對方有未結清債權債務關系,不想交于對方增值稅專票,下一步如何處理
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2019-07-12
老師,公司第一個月轉為一般納稅人,轉出本月未交增值稅 = 銷項 - 進項(已認證) ,控稅盤維護費280元要不要減 ? 即:轉出本月未交增值稅額 = 銷 - 進(已認證) - 減免稅款額
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2018-08-04
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